借:實(shí)收資本100 貸:未分配利潤(rùn)70 ? ? ? 銀行存款 30 不交個(gè)稅
您好,想咨詢你個(gè)事情 我公司要注銷了,我公司有倆個(gè)股東,未分配利潤(rùn)743310 a占30%b占70%然后給a錢 分錄借利潤(rùn)分配743310 貸 應(yīng)付股利 a 222693 應(yīng)付股利 b 519617 然后借 應(yīng)付股利a 222693 實(shí)收資本a 4500000 貸 其他應(yīng)收款 a3900000 應(yīng)收利息a 2100000 銀行存款 612693 錢已經(jīng)給a付過去了,然后我們又查了下賬,發(fā)現(xiàn)未分配利潤(rùn)只有363360.22,a應(yīng)得109008.07 ,但錢是要不回來了,賬怎么辦
D股份有限公司按法定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)采用收購本公司股票方式減資,該公司收購本公司股票1000萬股,回購價(jià)格1.6元/股,面值l元/股,發(fā)生的傭金、印花稅等交易費(fèi)用20萬元。以上款項(xiàng)均以銀行存款付訖。該公司注銷股票時(shí) “資本公積——股本溢價(jià)” 科目貸方余額200萬元,“資本公積——其他資本公積” 科目貸方余額l00萬元,“盈余公積” 科目貸方余額300萬元,“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)” 科目貸方余額800萬元。要求:根據(jù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)作出該公司減資的會(huì)計(jì)處理(會(huì)計(jì)分錄以萬元為單位)。
1、甲公司2022年1月1日以銀行存款對(duì)A公司長(zhǎng)期股權(quán)投資的金額為29500萬元,購買持有A公司70%的股權(quán)。A公司在購買日股東權(quán)益賬面價(jià)值與公允價(jià)值相同,總額為32000萬元。其中股本為20000萬元,資本公積為S000萬元,盈余公積為1200萬元,未分配利潤(rùn)為2800萬元。A公司2022年12月31日股東權(quán)益總額為38000萬元,其中股本為20000萬元。資本公積為8000萬元。盈余公積為3200萬元。未分配利潤(rùn)為6800萬元。A公司2022年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10500萬元,A公司當(dāng)年提取盈余公積2000萬元,向股東分配現(xiàn)金股利4500萬元。要求:(1)編制合并日對(duì)A公司財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目的抵銷分錄,(2)編制按權(quán)益法對(duì)甲公司財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目進(jìn)行的調(diào)整分未。(3)編制長(zhǎng)期股權(quán)投資與所有者權(quán)益的抵銷分錄。(4)編制投資收益與子公司利潤(rùn)分配等項(xiàng)目的抵銷分錄。(5)編制應(yīng)收股利與應(yīng)付股利的攝銷分錄,(金額以萬元為單位,)(不要求編制與合并現(xiàn)金流量表相關(guān)的抵銷分錄;不要求編制與抵銷內(nèi)部交易相關(guān)的通延所得稅抵銷分錄)是全部的,請(qǐng)問老師有結(jié)果了嗎
老師我們公司準(zhǔn)備注銷,清理完往來科目后,銀行存款有80萬,實(shí)收資本100萬,未分配利潤(rùn)-20萬,我這邊的存款最后要轉(zhuǎn)給法人股東,我借什么科目???如果我不轉(zhuǎn)這筆錢呢?這張資產(chǎn)負(fù)債表直接提交清算可以通過嗎?
老師,您好,我司本來兩個(gè)股東,A占60%,B占40%,實(shí)收資本-A 180萬,實(shí)收資本-B 120萬,共300萬?,F(xiàn)在公司虧了80萬,合同期到了,B退股,虧損的80萬,他四成,虧32萬,然后退88萬給他,整個(gè)過程怎么做分錄啊?我現(xiàn)在做了 借:實(shí)收資本-B 120萬 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)32萬,銀行存款88萬,后面應(yīng)該還需要怎么做?
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
因?yàn)闆]有盈利,所以是不需要繳納個(gè)稅的嗎
是的,就是那個(gè)意思