您好,直接在財(cái)產(chǎn)和行為納稅申報(bào)表里可以直接申報(bào)
你好老師,我想問下財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表和印花稅稅源采集是怎么填 的,我是小規(guī)模納稅人,上面有兩個(gè)稅目,分別是購銷合同和資金帳簿我直接填0他不能申報(bào)是什么原因
老師好,我們是11月剛注冊的新公司,電子稅務(wù)局里面有提示一個(gè) “財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào)”的報(bào)表一直提示我申報(bào),點(diǎn)開以后稅種是車船稅,我們公司都沒有開展相關(guān)業(yè)務(wù),是文化傳播公司,怎么會要申報(bào)這個(gè)稅種?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅信息采集,直接點(diǎn)擊我選中這個(gè)就行還是點(diǎn)新增土地呢?第一次報(bào),不太懂,麻煩指點(diǎn)一下,謝謝 房產(chǎn)稅申報(bào)是不是也是一樣的?
老師,我們公司按期應(yīng)申報(bào)里面沒有印花稅,之前也沒有申報(bào)過印花稅過,我點(diǎn)擊如下:其他申報(bào)--財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)--印花稅(提示所選申報(bào)表當(dāng)前屬期無可申報(bào)的稅源信息!請檢查該屬期是否已申報(bào)或未采集稅源。如需檢查或采集稅源,請點(diǎn)擊【稅源采集】,直接進(jìn)入當(dāng)前稅種采集頁面。)---- 我改為綜合申報(bào)點(diǎn)擊如下---印花稅稅源采集---進(jìn)去點(diǎn)擊按此請問是這樣嗎?
老師,我們公司買了一輛純電動汽車,在財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào)里面有采集稅源的信息,是不是可以忽略不用申報(bào)呀?選擇車輛類型里沒有純電動的選項(xiàng),但是又有申報(bào)期限到12月31日。
實(shí)繳注冊資本金,會計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過路費(fèi)。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
現(xiàn)在是報(bào) 房產(chǎn)稅是報(bào)哪個(gè)所屬期的啊
所屬期得看你們當(dāng)?shù)氐纳陥?bào)情況
我要怎么看計(jì)稅依據(jù)對不對呢
得看這個(gè)計(jì)稅依據(jù)和賬上的固定資產(chǎn)金額是否一致。
固定資產(chǎn)金額是根據(jù)折舊后的金額嗎
不是,就是入賬固定資產(chǎn)的金額
那入賬都 1000 多萬了,計(jì)稅金額系統(tǒng)才 500 多萬怎么回事呢
那是不是你們這個(gè)報(bào)稅的金額少填了?
那買來的廠房是都需要交稅,還是出租的一部分才交呢
買來自用的和出租的都需要繳納