您好,數(shù)量可以修改的,金額不行,因?yàn)橛绊懻叟f了。
金蝶星辰軟件,1月購(gòu)買(mǎi)了一批辦公桌6萬(wàn),2月送過(guò)上門(mén)并安裝達(dá)到使用狀態(tài),發(fā)票到5月還不開(kāi)過(guò)來(lái)不知道為什么,我2月在固定資產(chǎn)新增了一張卡片,按合同價(jià)暫估了。這個(gè)暫估固定資產(chǎn)在系統(tǒng)怎么做?固定資產(chǎn)系統(tǒng)是綁定了卡片的,我收到發(fā)票又怎么做?我借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款暫估嗎?還是直接固定資產(chǎn)暫估,貸應(yīng)付賬款?收到發(fā)票后再借固定資產(chǎn),貸固定資產(chǎn)暫估?我的卡片一直綁定的暫估分錄?
用友U8,2022.10月59號(hào)憑證固定資產(chǎn)模塊生成的憑證,已經(jīng)結(jié)賬到11月,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)卡片,名稱(chēng)未寫(xiě)數(shù)量。如茶水柜1個(gè),問(wèn)可能反結(jié)賬,反記賬,反審核,作廢期末損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證,作廢折舊憑證,這樣可以修改卡片嗎?(另問(wèn)固定卡片生成憑證可要作廢,修改后重新生成憑證呢,還是不重新生成憑證,只修卡片的名稱(chēng),但要重新計(jì)提折舊?
老師用友U8,2022.10月59號(hào)憑證固定資產(chǎn)模塊生成的憑證,已經(jīng)結(jié)賬到11月,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)卡片,名稱(chēng)未寫(xiě)數(shù)量。如茶水柜1個(gè),問(wèn)可能反結(jié)賬,反記賬,反審核,作廢期末損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證,作廢折舊憑證,這樣可以修改卡片嗎?(另問(wèn)固定卡片生成憑證可要作廢,修改后重新生成憑證呢,還是不重新生成憑證,只修卡片的名稱(chēng),但要重新計(jì)提折舊?
老師用友U8,2022.10月59號(hào)憑證固定資產(chǎn)模塊生成的憑證,已經(jīng)結(jié)賬到11月,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)卡片,名稱(chēng)未寫(xiě)數(shù)量。如茶水柜1個(gè),問(wèn)可能反結(jié)賬,反記賬,反審核,作廢期末損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證,作廢折舊憑證,這樣可以修改卡片嗎?(另問(wèn)固定卡片生成憑證可要作廢,修改后重新生成憑證呢,還是不重新生成憑證,只修卡片的名稱(chēng),但要重新計(jì)提折舊?
我們是客運(yùn)企業(yè),車(chē)輛屬于掛靠,車(chē)輛于2022年9月轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)沒(méi)有及時(shí)做賬務(wù)處理,一直計(jì)提折舊,22年12月沖回10-12月計(jì)提的折舊,1月沖回1月計(jì)提的折舊,但是固定資產(chǎn)卡片一直在計(jì)提折舊,造成固定資產(chǎn)卡片臺(tái)賬累計(jì)折舊和賬上不一致,現(xiàn)在23年2月做賬務(wù)處理,應(yīng)該怎么做?
老師20500的計(jì)算沒(méi)看懂?
老師您好,我們2016年以前購(gòu)進(jìn)的公交車(chē),現(xiàn)在報(bào)廢,車(chē)上賣(mài)的電池等配件應(yīng)該開(kāi)多少稅率
老師,我請(qǐng)問(wèn)下,2019年我們借用他人資質(zhì)做了個(gè)4451200元萬(wàn)元建筑工程,我們需要承擔(dān)多少增值稅,附加稅,印花稅,所得稅呢?
老師,一個(gè)商貿(mào)公司是不是可以投資一個(gè)餐飲管理有限公司啊?
老師,我們跟客戶(hù)簽訂了采購(gòu)合同,但是因?yàn)榭蛻?hù)原因,我們實(shí)際發(fā)貨與合同不符,客戶(hù)打款是按實(shí)際發(fā)貨金額打款,當(dāng)時(shí)發(fā)票是按合同金額開(kāi)具的,這樣我們應(yīng)該怎么處理比較合適
老師,現(xiàn)在公司注銷(xiāo), 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷(xiāo)戶(hù)轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷(xiāo)戶(hù)的時(shí)候,賬面有什么要注意的。
老師,現(xiàn)在公司注銷(xiāo), 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷(xiāo)戶(hù)轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷(xiāo)戶(hù)的時(shí)候,賬面有什么要注意的。
老師好,社保滯納金計(jì)入什么科目?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)了,應(yīng)該借記應(yīng)收賬款-B,實(shí)際寫(xiě)成了應(yīng)收賬款-A,現(xiàn)在怎么做處理
老師,我們是一般納稅人,銷(xiāo)售免稅鮮活蛋肉,供應(yīng)商把免稅發(fā)票開(kāi)成了1%的普票,影不影響享受免稅政策,所得稅能正??鄢龁??