你好會(huì)計(jì)賬起碼銀行要對(duì)的上的
通過(guò)走公帳的流水和有發(fā)票的單據(jù),都做在外帳上,做好以后,資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是負(fù)數(shù)且與流水賬的銀行存款也對(duì)不上,但我反復(fù)逐筆核對(duì)了公帳流水,沒(méi)有做錯(cuò),可財(cái)務(wù)報(bào)表的貨幣資金是負(fù)數(shù),這個(gè)問(wèn)題出在哪里呢?如果說(shuō)是因?yàn)椴蛔吖珟さ陌l(fā)票單據(jù)做了帳,但公帳的銀行存款數(shù)據(jù)應(yīng)該是財(cái)務(wù)報(bào)表和流水報(bào)表數(shù)據(jù)一致才對(duì)啊[疑問(wèn)]
老板要求要一份內(nèi)賬的報(bào)表,但是公司內(nèi)賬僅有銀行流水,沒(méi)有內(nèi)賬系統(tǒng),這怎么出報(bào)表?再者就是如果內(nèi)賬報(bào)表,是不是可以根據(jù)收支情況,只做利潤(rùn)表可以嗎?還要做與外賬一樣,全套都做
給外國(guó)人員工食補(bǔ)要發(fā)票嗎?(申報(bào)個(gè)稅的)是不是需要公司賬戶打出去的銀行流水?這個(gè)流水分幾次打怎么做賬呢?如果只有流水怎么入賬呢?
老師,麻煩了問(wèn)下如果前期企業(yè)一直零申報(bào),也沒(méi)建賬,中間有兩個(gè)月有開(kāi)票,現(xiàn)在外賬需要建賬的話,是需要把前期資料一筆筆理出來(lái)和銀行存款對(duì)上,一筆筆記賬是這樣嗎?那需要時(shí)間啊,現(xiàn)在需要報(bào)稅的話,只整理當(dāng)月的是不行的,報(bào)表是出不來(lái)了,有什么簡(jiǎn)便方法呢,需要怎么做呢?非常感謝!
老師 外賬是不是需要根據(jù)報(bào)表(報(bào)稅)來(lái)做呢 如果這樣的話和銀行流水就對(duì)不上了呢
我問(wèn)下,如果醫(yī)療險(xiǎn)中間斷了一個(gè)月會(huì)有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項(xiàng),這個(gè)視同銷售,交增值稅嗎
老師好!請(qǐng)問(wèn)雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢,單位沒(méi)給農(nóng)民工買社保局的工傷險(xiǎn),這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢你一個(gè)問(wèn)題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東二人,實(shí)收資本100萬(wàn),未分配利潤(rùn)有100多萬(wàn),如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點(diǎn)一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報(bào)關(guān)單上成交方式是CIF ,但實(shí)際成交方式是DDP,這樣應(yīng)該有電放費(fèi)嗎
老師,我們7月份對(duì)外投資的49萬(wàn)以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計(jì)折舊最后一個(gè)月調(diào)整了之前少計(jì)提的2分錢,月底出報(bào)表時(shí)核對(duì)未分配利潤(rùn)差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對(duì)才會(huì)有差額?
公司注銷流程,有社保
你好,老師購(gòu)銷合同上面老師一直在強(qiáng)調(diào)要寫(xiě)不含稅的這個(gè)金額什么原因???
老師您好,個(gè)體工商戶開(kāi)票了,但是付錢要我們付到個(gè)人賬戶,這樣可以么,賬號(hào)和開(kāi)票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個(gè)人名字
怎么解決呢
銀行流水都要做上的
銀行存款余額是5W但是我不想用5W來(lái)做應(yīng)納稅所得額額 我就想用3W 怎么辦呢
銀行存款余額與應(yīng)納稅所得沒(méi)有關(guān)系的