你好,期初和明細(xì)余額一致就可以了。

老師,我手里有個(gè)新接過來的賬?正常情況,總賬,明細(xì)賬,還有科目余額表里的期末數(shù)是不是應(yīng)該是一致的,但是我發(fā)現(xiàn)接手的這個(gè)賬總賬和明細(xì)賬是對(duì)應(yīng)一致的,而科目余額表里的庫存現(xiàn)金,管理費(fèi)用等數(shù)跟總賬和明細(xì)賬不一樣,是不是有問題?
起初建賬錄入的余額和上年度不一樣,但是科目余額表1級(jí)余額又一樣,末級(jí)余額對(duì)不上,明細(xì)我對(duì)了也是一樣的。這是怎么回事
老師,最近接了一個(gè)賬,期初總是錄不平,不知道怎么回事,應(yīng)交稅費(fèi)科目增值稅是借方余額,然后明細(xì)賬加起來和總賬的期末貸方余額數(shù)據(jù)不一致
老師,1月份時(shí)發(fā)現(xiàn)去年12月的預(yù)付賬款和預(yù)收賬款總賬和明細(xì)賬不符,經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)有一憑證貸方應(yīng)是預(yù)付賬款但是不小心寫成預(yù)收賬款,登明細(xì)賬是按預(yù)付賬款登的,登總賬時(shí)按預(yù)收登的,該怎么辦?。ㄊ止べ~),報(bào)表的期初余額是延用上年的還是用調(diào)整后的
老師,你好圖1是我們單位1到1月科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì),圖2和圖3是我在金蝶云建賬的明細(xì),為啥我借貸方和科目余額表里面一樣,但是年初余額和期末余額都對(duì)不上,是怎么回事?
郭老師,我們?cè)牧弦徊糠仲u廢料了,有收到廢料款,這個(gè)庫存怎么減,要申報(bào)什么稅嗎,要開票嗎,怎么做賬,這個(gè)一整套的
電子稅務(wù)局上做房產(chǎn)稅原值變更,終止了的信息還會(huì)算房產(chǎn)稅嗎
校準(zhǔn)儀器費(fèi)用計(jì)入什么科目?老師, 生產(chǎn)設(shè)備折舊年限是幾年?
怎么找到客服呀,我要咨詢
老師您 好,請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,物業(yè)費(fèi)一共有二萬,其中一萬是張三的,物業(yè)開票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和代收張三的物業(yè),公司又代開了一萬物業(yè)費(fèi)給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄
社保今年基數(shù)有補(bǔ)差,7月和8月,補(bǔ)差要單獨(dú)計(jì)提嗎?還是放在一起直接做應(yīng)付職工薪酬?
合作社名下無玉米收割機(jī),可以開機(jī)耕費(fèi)嗎?機(jī)耕費(fèi)免稅嗎?
老師假如我24年盈利了,那利潤(rùn)可以彌補(bǔ)前五年到2019還是還是2020年,含20204年嗎
企業(yè)銷戶的時(shí)候,是否應(yīng)該把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),若未分配利潤(rùn)為貸方余額,就需要計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,1月份買了1臺(tái)電腦,3月份又買了1臺(tái)同樣規(guī)格,同樣價(jià)格的電腦,這2臺(tái)電腦,是做到同一賬頁上?還是不同賬頁上?


上一個(gè)月的期末就是本月期初 這個(gè)期初對(duì)上就行 不影響往后做賬 是這個(gè)意思嗎
我是看科目余額表錄的信息 預(yù)收賬款明細(xì)較多 我一條一條錄的 最后我錄的預(yù)收賬款的借貸總和 和報(bào)表的不一樣
不太明白是哪里出問題了
我單個(gè)加了一下 總金額就是我錄信息自動(dòng)帶出的總額
?預(yù)收賬款明細(xì)較多 我一條一條錄的 最后我錄的預(yù)收賬款的借貸總和 和報(bào)表的不一樣 你只看一級(jí)科目就是看這個(gè)預(yù)售賬款的金額是不是跟報(bào)表一樣。
報(bào)表就是對(duì)不上
你好,你好,你的一級(jí)科目總數(shù)跟報(bào)表上的總數(shù)對(duì)不上嗎?
是的 就是這個(gè)意思
我對(duì)了下面好幾遍也沒輸錯(cuò)
你好,你看一下是不是有負(fù)數(shù)或者貸方?
我看了沒有負(fù)數(shù)來著
這個(gè)是我輸入的 對(duì)了幾遍都沒輸錯(cuò)
如果沒有這些的話,估計(jì)是軟件本身的問題,只要期初借貸方總金額是平的,就沒有啥關(guān)系。