你好,你說(shuō)的是哪一個(gè)申報(bào)表匯算清繳是所得稅的,你需要修改的是增值稅還是所得稅
老師您好,我們公司2020年的賬務(wù)我是根據(jù)2021年5月31日匯算清繳申報(bào)的報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表)更改的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)匯算清繳的時(shí)候有點(diǎn)問(wèn)題,就先按大概數(shù)字申報(bào)了,現(xiàn)在我調(diào)整后發(fā)現(xiàn)20年資產(chǎn)負(fù)債表跟交上去的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣,收入成本費(fèi)用以及合計(jì)數(shù)都一樣,但是里面的應(yīng)付賬款,應(yīng)付職工薪酬,還有其他應(yīng)付款在這三個(gè)科目的期末余額不一樣,老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣
我公司小規(guī)模納稅人,2022年12月才開(kāi)始有員工,2022年第四季度增值稅、企業(yè)所得稅都是0。 然后12月的時(shí)候入賬了1筆無(wú)票的辦公費(fèi)780,1筆無(wú)票的業(yè)務(wù)招待費(fèi)20135,1筆錯(cuò)入保證金的成本26666.66,由于當(dāng)時(shí)已申報(bào)增值稅及企業(yè)所得稅,所以沒(méi)有改12月的賬,直接在1月做了以前年度損益調(diào)整,然后現(xiàn)在我填報(bào)匯算清繳的申報(bào)表,顯示小微企業(yè),可以免填收入、成本、期間費(fèi)用那些表,然后我勾選了納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,然后那個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi),無(wú)論我填賬上的25214,還是剔除無(wú)票的部分填寫5079,去到納稅申報(bào)表那個(gè)納稅調(diào)整后所得都是負(fù)數(shù),那我要填邊個(gè)金額? 然后無(wú)票的辦公費(fèi)780和12月漏入的那筆成本26666.66我要填去哪里???
老師 我想問(wèn)問(wèn) 我們因?yàn)?1年有金額11萬(wàn)的普票(入的是 管理費(fèi)用 差旅報(bào)銷)被發(fā)現(xiàn)是異常發(fā)票,所以現(xiàn)在管理員要求我們更正21年匯算清繳申報(bào)。那么我應(yīng)該去匯算清繳申報(bào)表里 把 期間費(fèi)用明細(xì)表 里 管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 里在原來(lái)申報(bào)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上減去11萬(wàn)就可以嗎?還需要去納稅調(diào)整明細(xì)表里修改什么數(shù)據(jù)嗎?
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒(méi)有開(kāi)票,企業(yè)所得稅自報(bào)收入共24564.6,但是當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)零,現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報(bào)表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅,我想請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開(kāi)了不含稅88460.19的發(fā)票,繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是22年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬(wàn)多,這兩萬(wàn)多為不開(kāi)票自報(bào)收入,按期申報(bào)時(shí)只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報(bào)零,造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符,所以我就更正申報(bào)增值稅,且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報(bào)的兩萬(wàn)多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請(qǐng)老師解答!非常感謝!
根據(jù)金四上線工作安排,要求清理納稅人識(shí)別號(hào)重復(fù)現(xiàn)象,我單位注銷了扣繳義務(wù)人登記,保留了單位納稅人登記,有以下注意事項(xiàng)∶ [釘子]所有專項(xiàng)附加扣除信息均需重新選擇扣繳義務(wù)人,否則單位扣繳端無(wú)法更新個(gè)人數(shù)據(jù),具體操作:登錄個(gè)稅APP→專項(xiàng)附加扣除填報(bào)→選擇已錄入的填報(bào)記錄→修改→修改申報(bào)方式→選擇扣繳義務(wù)人→更換原因(其他原因)。 [釘子]因今年稅務(wù)登記變更,導(dǎo)致1-3月收入無(wú)法累計(jì),4月工資已代扣的個(gè)稅與系統(tǒng)實(shí)際申報(bào)數(shù)據(jù)可能存在差異,會(huì)在5月工資中調(diào)整。 [釘子]全年收入分屬兩個(gè)單位,扣繳系統(tǒng)中本年1-3月收入無(wú)法與4-12月收入累計(jì)算稅,可能會(huì)影響適用稅率,次年匯算清繳時(shí)需個(gè)人補(bǔ)繳稅款。 請(qǐng)各聯(lián)絡(luò)員傳達(dá)到每個(gè)人,專項(xiàng)附加扣除信息修改在5月4日下班前完成!,求解謝謝老師,這什么意思
有限公司注冊(cè)時(shí)資金200萬(wàn),a占股10%,現(xiàn)在a把這10%的股份轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)價(jià)值70萬(wàn),怎么交稅
老師,什么公司需要計(jì)提工費(fèi)經(jīng)費(fèi)
外貿(mào)易企業(yè) 海關(guān)原產(chǎn)地證一定要辦理嗎 沒(méi)有辦理影響退稅嗎
老師問(wèn)一下生產(chǎn)型出口退稅銷售人員只是給了我們pdf的報(bào)關(guān)單可以直接導(dǎo)入免抵退稅系統(tǒng)嘛?
老師,我預(yù)付了費(fèi)用給對(duì)方,對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票給我 借:預(yù)付 貸:銀行 收到發(fā)票,才做費(fèi)用或者成本?
老師,人員工資都需要報(bào)個(gè)稅嗎?某一部分不報(bào)個(gè)稅可以嗎
老師您好,公司開(kāi)業(yè)時(shí)向股東借款5萬(wàn)元,2年來(lái)公司一直沒(méi)有業(yè)務(wù),只發(fā)生管理費(fèi)用付會(huì)計(jì)工資1.5萬(wàn),賬面現(xiàn)在剩余3.5萬(wàn),注冊(cè)資本一直沒(méi)有實(shí)繳,現(xiàn)在公司要更換股東,稅務(wù)局說(shuō)賬面的3.5萬(wàn)要算原股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入,繳納20%的個(gè)稅了,請(qǐng)問(wèn)這樣合理嗎?
剛接手一家 ,他每月都按時(shí)交納稅款,但期初未繳稅額越來(lái)越大,這是什么原因造成的
請(qǐng)問(wèn)收到生育津貼應(yīng)該怎么做賬?
老師,公司凈資產(chǎn)指的是什么?
我要改增值稅,我說(shuō)收入我可以在所得那改嗎?我不知道欄次1填差額收入還是什么收入?如果是差額,之前的數(shù)據(jù)就查不到了,如果全額,我就會(huì)多交稅,比如應(yīng)該收入130,只報(bào)了60還剩70沒(méi)有報(bào)
不知道的,你放到其他里面填寫稅收金額少做了多少,這里填寫多少。
您說(shuō)欄次3嗎 我試一下
第一行和第三行同時(shí)填寫
但是15行16行怎么填
這塊對(duì)應(yīng)的是按照合計(jì)來(lái)算的啊
十五行你看一下是應(yīng)納稅額嗎?如果是的話,第一行不含稅的金額乘以3% 16行是應(yīng)納稅減征額的話,是第一行不含稅的金額乘以2%。
拿第一行乘 那補(bǔ)的收入不管了嗎?
第一行的里面包含著補(bǔ)的,不是嗎?
你不包含的話,你在這里修改什么
改完了但是提交界面說(shuō)讓提交材料 申報(bào)不成功
你好,需要補(bǔ)什么的,你截圖看一下。
這個(gè)截圖
去寫一個(gè)逾期說(shuō)明。
去哪兒寫,怎么上傳
你好 看圖片,在這里面需要上傳幾份材料,你打開(kāi)看一下我具體的忘了都要提供傻了
感謝老師 謝謝你
不用客氣,工作愉快。