對(duì)方開給你;說明是你的成本或者費(fèi)用產(chǎn)生了; 對(duì)于扣除;肯定是選擇稅前扣除的 ; 如果是合理合規(guī)的發(fā)票; 對(duì)于你方來說; 就是購買方哈 ; 不是銷售方
你好,我們是全額撥款的事業(yè)單位,稅務(wù)局預(yù)警我們企業(yè)企業(yè)所得稅稅前扣除憑證發(fā)票風(fēng)險(xiǎn),開票方作廢了60多張發(fā)票,但我們沒有做稅前扣除,這個(gè)要怎么處理
電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險(xiǎn)提示反饋 我們還沒報(bào)企業(yè)所得稅 但是做了稅審 發(fā)票扣除狀態(tài)是選第一個(gè)嗎?
全電發(fā)票對(duì)方開給我們的發(fā)票(普票)入帳時(shí)是選"已入帳(企業(yè)所得稅稅前扣除),還是選"已入帳(企業(yè)所得稅不扣除)
老師電子發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)我選擇企業(yè)所得稅前扣除還是所得稅前不扣除
全電發(fā)票,企業(yè)所得稅稅前扣除與稅前不扣除是指購買方還是銷售方?我們是事業(yè)單位,對(duì)方給我們開的發(fā)票,全電發(fā)票入賬標(biāo)志是選擇企業(yè)所得稅稅前扣除還是不扣除?
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣啊?如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊
請(qǐng)問匯算清繳時(shí),管理費(fèi)用-其他,需要要調(diào)整嗎
想問一下老師:營業(yè)執(zhí)照不見了、公章也掉了不知道放哪里了、能去做注銷嗎?
老板拖欠我工資,我如果去勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì),怎么跟他說
我知道自己是購買方,我是想問,數(shù)電發(fā)票企業(yè)所得稅稅前扣除與不扣除的入賬標(biāo)志是針對(duì)我的還是對(duì)方的?
我們是事業(yè)單位,不交稅
無論我們扣除不扣除,都選稅前扣除,是嗎?
你好;針對(duì)你單位的; 看你自己單位來判斷的; 不是看對(duì)方
那我們單位不交稅,也可以選擇企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
你好; 你事業(yè)單位也要取的合理的發(fā)票來做賬的; 你可以選擇稅前扣除的