因為專項附加扣除 也可以抵扣個稅 比如可以抵扣1500的話 那就是7000-5000-984-1500小于0 所以不用繳納個稅
老師,員工的個稅專項附加扣除,請問,如果員工想扣的話,是要達到個稅起征點才扣還是怎么說?之前的會計給員工做的工資表上他們各自對應(yīng)的工資金額都是按照社?;鶖?shù)那個金額給他們做的。
有一員工己8月離職,但9月還有工資4000,我已經(jīng)在個稅申報里做了離職日期填寫,計算時有提示說固定扣除數(shù)只能算到8月,也就是9月就沒有基礎(chǔ)扣除5000了,加上也沒社保公積金附加扣除了,就要交4000*0.03=120的稅。
老師,我工資表的個稅是9955,但是這個申報的時候他們加了專項扣除,我在月初更新了個稅系統(tǒng),導致減免往前扣,我工資表多扣的金額補在下個月工資上,那我個稅做賬是應(yīng)該按實際做嗎?按實際做就工資表和個稅不平,我應(yīng)該掛那個科目,我把之前個稅少扣的個稅掛在營業(yè)外收入了,這樣是不對的。
您好,老師,咨詢個事情,我們公司1月份測得個稅,工人沒有填附加扣除,只是當時把附加扣除收集了一下,然后測了個稅,把工資發(fā)了,1月份報稅的時候讓填附加扣除。有些人不填,填不了,所以就和之前的工資表對不上了,分包的個稅他們自己承擔的,當時分包這幾個工人他們給我附加扣除,我測出來那幾個不填的有個稅。然后現(xiàn)在我讓分包把多收的錢給我退到公戶了,(我以他們沒有附加扣除測得個稅,然后匯總了一下金額讓分包轉(zhuǎn)到公戶了)但是之前工資表里還有一部分金額,當時做到應(yīng)交個人所得稅里面了,現(xiàn)在做賬我不知道咋做了,因為多余了這幾個人之前工資表和退回公司公戶的這個差額,這部分怎么做賬呢?
老師,做工資扣個稅的時候,應(yīng)發(fā)工資扣除5000,扣除完社保之后剩余的金額作為個稅的計稅基礎(chǔ),比如一個月7000元,扣除5000,社保公積金984,個稅30.48,我這邊工資表是扣了30.48個稅,但是他那邊提前做了專項附加扣除的填寫,導致與個稅APP上不用扣個稅,這種差異是怎么回事
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個月發(fā)票開錯了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個月怎么將之前開錯的發(fā)票紅沖掉,因為已經(jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項稅 請問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請問為什么這個月他們交個稅了?今年以前每個月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費???每個月都有個稅,今天我點擊了一下預(yù)填扣除信息就個稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時,股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計提的四月工資少了,我們是次月報完上月個稅才發(fā)上月工資,個稅已經(jīng)申報完了,少申報了,,如果更正申報,那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計提的四月工資,后面附的工資單也是錯的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
我知道專項附加扣除可以抵扣個稅,但是算工資表的和申報個稅的是兩個人,然后做工資表的給人家扣了個稅,申報個稅的沒有在app上給人家申報個稅,這種情況該怎么辦
每個月算工資表都是用(應(yīng)發(fā)工資-5000-社保公積金)*稅率得出個稅金額這個沒問題吧
多扣的個稅再下個月做工資的時候返還給員工