咱現(xiàn)在需要填寫哪張表?
老師,①關(guān)于增值稅表,這個(gè)月既買了新的股票又賣了之前的股票,增值稅附表三里面的第四行:價(jià)稅合計(jì)額填什么金額?是填賣股票的金額(不包含手續(xù)費(fèi)過戶費(fèi)和印花稅的金額嗎?)是這樣嗎?然后發(fā)生額填的是這次新買的股票的成本價(jià)(不包含手續(xù)費(fèi)的那些金額),實(shí)際扣除額我填的和發(fā)生額一樣,這樣對(duì)不對(duì)?然后增值稅附表一里面開具其他發(fā)票的銷售額,我填的是賣出的股票的成交價(jià)(包含手續(xù)費(fèi)過戶費(fèi)和印花稅的金額)減去賣出的股票的買入價(jià)(包含手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的金額),這樣對(duì)嗎? ②關(guān)于其他稅費(fèi)的印花稅,購(gòu)銷合同里面的采購(gòu)原材料,我們買的是有商業(yè)折扣2%的,但是我們并沒有享受折扣,因?yàn)槲覀冞€是到三十天后才付款,就沒有折扣了,那我們計(jì)提印花稅的時(shí)候購(gòu)銷合同的金額還是按折扣后的不含稅價(jià)格嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)欄電子稅務(wù)局跟我用友賬套里的數(shù)據(jù)始終差706.42,這個(gè)數(shù)正好是我上個(gè)季度的增值稅附加稅的金額,我檢查很多遍了,利潤(rùn)表中的所有數(shù)據(jù)都一模一樣,包括凈利潤(rùn)也都是匹配的,資產(chǎn)負(fù)債表里其它數(shù)據(jù)也一樣沒錯(cuò),只是未分配利潤(rùn)欄的數(shù)據(jù)兩邊不統(tǒng)一,我還手動(dòng)加過很多遍,而且電子稅務(wù)局取的數(shù)少了這個(gè)數(shù)之后資產(chǎn)負(fù)債表不平了,也可提交不了,我用友里的數(shù)是平的,這應(yīng)該不是填寫錯(cuò)誤的原因,應(yīng)該是取數(shù)的原因,老師能不能幫我分析一下這到底是哪里出問題了,剛剛發(fā)現(xiàn)這個(gè)706.42是異地項(xiàng)目預(yù)交的附加稅,收到異地預(yù)交的完稅證明入賬時(shí)分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅(簡(jiǎn)) 貸 其它應(yīng)付款 接著計(jì)提 借營(yíng)業(yè)稅金及附加-附加稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅
我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個(gè)月,工資表也是4500減社保公積金個(gè)稅是0,到上班后申請(qǐng)津貼下來后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計(jì),借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財(cái)務(wù)上沒問題,那個(gè)稅申報(bào)是否應(yīng)該是在那5個(gè)月收入都填0,社保公積金也應(yīng)填0因?yàn)檫@部分也是他津貼里出的,可這也有問題,確實(shí)是扣了啊,以后合并計(jì)稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報(bào)的,這就相當(dāng)于多報(bào)收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計(jì)稅嗎,這個(gè)收入最好還是別多報(bào)吧。怎么解決,就想知道申報(bào)個(gè)稅正確做法。有種方法是只申報(bào)公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個(gè)數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實(shí)際填,這樣可以嗎?
你好,我想請(qǐng)問一下,就是我剛剛在試聽了一下這個(gè)個(gè)稅報(bào)稅的一個(gè)系統(tǒng),它一點(diǎn)那個(gè)專項(xiàng)附加那個(gè)方向,包括子女教育啊,繼續(xù)教育啊等等這一類行,他一點(diǎn)就會(huì)有相應(yīng)人員的這些信息出來,這些信息是前期員工已經(jīng)在APP上錄入了,還是怎么樣的才會(huì)有這些信息,然后我財(cái)務(wù)再通過員工提交的這些信息,再把它添加到這個(gè)個(gè)稅系統(tǒng),是這樣子嗎?如果這個(gè)員工沒有添加,沒有自己在APP里面填寫,那公司是不是要去搜集他這些信息?
您好,老師,咨詢個(gè)事情,我們公司1月份測(cè)得個(gè)稅,工人沒有填附加扣除,只是當(dāng)時(shí)把附加扣除收集了一下,然后測(cè)了個(gè)稅,把工資發(fā)了,1月份報(bào)稅的時(shí)候讓填附加扣除。有些人不填,填不了,所以就和之前的工資表對(duì)不上了,分包的個(gè)稅他們自己承擔(dān)的,當(dāng)時(shí)分包這幾個(gè)工人他們給我附加扣除,我測(cè)出來那幾個(gè)不填的有個(gè)稅。然后現(xiàn)在我讓分包把多收的錢給我退到公戶了,(我以他們沒有附加扣除測(cè)得個(gè)稅,然后匯總了一下金額讓分包轉(zhuǎn)到公戶了)但是之前工資表里還有一部分金額,當(dāng)時(shí)做到應(yīng)交個(gè)人所得稅里面了,現(xiàn)在做賬我不知道咋做了,因?yàn)槎嘤嗔诉@幾個(gè)人之前工資表和退回公司公戶的這個(gè)差額,這部分怎么做賬呢?
老師好,24年的年終獎(jiǎng)這月計(jì)提,下個(gè)月發(fā)放并申報(bào)可以嗎?
個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)忘記申報(bào)增值稅了怎么辦
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)7月15日也可以升級(jí)有限公司了?
老師,一般納稅人,6月份購(gòu)買了固定資產(chǎn),金額:305309.74,進(jìn)項(xiàng)稅,:39690.26,在勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),直接勾選就可以了是吧,跟平時(shí)一樣。
信息技術(shù)服務(wù),軟件開發(fā)服務(wù)需要繳印花稅嗎
老師,請(qǐng)問下現(xiàn)在印花稅是按月申報(bào),還是按年申報(bào)呢
老師、現(xiàn)在想起來 三月份財(cái)務(wù)報(bào)表“利潤(rùn)表”沒填寫怎么辦呀?
0申報(bào)的小規(guī)模公司 個(gè)稅要申報(bào)為零嗎
老師,如果做手術(shù)住院10天,出院有休息10天,這個(gè)工資應(yīng)該怎么算啊。
老師,法人:A 股東:B 公司。投資款A(yù) 和 B 都能打款做實(shí)收資本嗎?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
是工商年報(bào)的納稅總額那個(gè)填寫嗎?
老師看下,剛發(fā)的時(shí)候忘記上圖了
實(shí)交的稅金就是把增值稅附加稅所得稅印花稅這些加一起。不包括代扣的個(gè)人所得稅,也不包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)這些。
沒看懂,這個(gè)表是按哪個(gè)金額填的呀?按賬套里還是納稅證明里的?社保它自己提取過來的數(shù)字是合計(jì),里面包含個(gè)人部分的金額,可是填表說明里是不包含個(gè)人部分的
按照完稅證明的這個(gè)可以,但是不包括代扣的個(gè)人所得稅。也不包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
社保填寫單位繳納的部分不包括個(gè)人部分。
我不按他自動(dòng)跳轉(zhuǎn)的數(shù)字報(bào)嗎?
帶出來的數(shù)據(jù)要比對(duì)一下正確了就直接報(bào)就行。
就是跟我的對(duì)不上,所以我想知道是按納稅證明的填還是賬套里的填?納稅證明的金額是實(shí)際繳納的,1月交的是12月的稅款它記到第二年的,賬套里的是實(shí)際當(dāng)年產(chǎn)生稅款,你說我要取哪個(gè)
那你要是這筆業(yè)務(wù)出了完稅證明了,就按完稅證明的。 我只是給你按稅負(fù)來計(jì)算的。
你已經(jīng)交完稅了,有完稅證明那就按這個(gè),這個(gè)最準(zhǔn)確了。
按稅負(fù)來計(jì)算是怎么算的?各行業(yè)的稅負(fù)是多少?怎么算
按照稅負(fù)計(jì)算,就是先把稅負(fù)率加一起。 比如說是銷售商品增值稅13%。 附加稅是13%×12%。 然后要是符合符合小微企業(yè)所得稅5%。 總的稅負(fù)就這三個(gè)加一起。
用你開票不含稅金額乘以總的稅負(fù)就這樣算了。