咱現(xiàn)在需要填寫哪張表?
中級會計分錄金額標(biāo)注了單位到底扣不扣分啊,有考過的說不扣的,也有說會扣的,有沒有老師咨詢過官方?。?/p>
老師,我們前幾個月工資計入生產(chǎn)成本—工資,但沒有入庫,沒關(guān)系吧
今年紅沖去年銷售的紅字發(fā)票,今年交印花稅時要減去嗎
老師,我同時持有兩家公司,都是100%自然人獨(dú)自企業(yè),A公司賬面未分配利潤90萬,且不分配,實收資本未全部到賬。B公司剛成立。我現(xiàn)在想要B公司去控制A并成為A的股東。這么操作的情況下,A公司的未分配利潤是不是要交個人股息紅利?什么方案可以不用交到個稅?
老師,我同時持有兩家公司,都是100%自然人獨(dú)自企業(yè),A公司賬面未分配利潤90萬,且不分配,實收資本未全部到賬。B公司剛成立。我現(xiàn)在想要B公司去控制A并成為A的股東。這么操作的情況下,A公司的未分配利潤是不是要交個人股息紅利?什么方案可以不用交到個稅?
老師您好,我司是水產(chǎn)公司,進(jìn)項農(nóng)產(chǎn)品的收購發(fā)票稅務(wù)查賬說我們沒有按按規(guī)定開票,然后這就叫我們補(bǔ)一個點的稅給他做進(jìn)項轉(zhuǎn)出啊。我司現(xiàn)在需要補(bǔ)繳那個2023年跟2024的這個增值稅應(yīng)該怎么做賬?
老師,我同時持有兩家公司,都是100%自然人獨(dú)自企業(yè),A公司賬面未分配利潤90萬,且不分配,實收資本未全部到賬。B公司剛成立。我現(xiàn)在想要B公司去控制A并成為A的股東。這么操作的情況下,A公司的未分配利潤是不是要交個人股息紅利?什么方案可以不用交到個稅?
公司實繳年限,公司法變更前后是怎么規(guī)定的
所得稅季度申報這里填寫的是本年累計還是本月累計 應(yīng)該填寫什么
老師,所得稅申報時,工資薪金這塊是借方按照個稅系統(tǒng)申報的填寫還是按照賬上工資薪金一級科目,本年累計借方填寫?
是工商年報的納稅總額那個填寫嗎?
老師看下,剛發(fā)的時候忘記上圖了
實交的稅金就是把增值稅附加稅所得稅印花稅這些加一起。不包括代扣的個人所得稅,也不包括工會經(jīng)費(fèi)這些。
沒看懂,這個表是按哪個金額填的呀?按賬套里還是納稅證明里的?社保它自己提取過來的數(shù)字是合計,里面包含個人部分的金額,可是填表說明里是不包含個人部分的
按照完稅證明的這個可以,但是不包括代扣的個人所得稅。也不包括工會經(jīng)費(fèi)。
社保填寫單位繳納的部分不包括個人部分。
我不按他自動跳轉(zhuǎn)的數(shù)字報嗎?
帶出來的數(shù)據(jù)要比對一下正確了就直接報就行。
就是跟我的對不上,所以我想知道是按納稅證明的填還是賬套里的填?納稅證明的金額是實際繳納的,1月交的是12月的稅款它記到第二年的,賬套里的是實際當(dāng)年產(chǎn)生稅款,你說我要取哪個
那你要是這筆業(yè)務(wù)出了完稅證明了,就按完稅證明的。 我只是給你按稅負(fù)來計算的。
你已經(jīng)交完稅了,有完稅證明那就按這個,這個最準(zhǔn)確了。
按稅負(fù)來計算是怎么算的?各行業(yè)的稅負(fù)是多少?怎么算
按照稅負(fù)計算,就是先把稅負(fù)率加一起。 比如說是銷售商品增值稅13%。 附加稅是13%×12%。 然后要是符合符合小微企業(yè)所得稅5%。 總的稅負(fù)就這三個加一起。
用你開票不含稅金額乘以總的稅負(fù)就這樣算了。