借:庫存商品或原材料, 應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額), 貸:應付賬款等科目。 認證抵扣時候,賬務處理是, 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)。
你好老師,以前的進項稅,每月沒認證,計入應交增稅費,待認證進項稅了,現(xiàn)在想認證,是轉到進項稅里嗎?這個分錄對嗎? 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應交稅費-待認證進項稅
老師,你看一下發(fā)票認證分錄對不對,最后一筆轉出未交增值稅我沒有做,有沒有問題 發(fā)票入賬時, 借:原材料/管理費用等 應交稅費—待認證進項稅額 貸:預付賬款 認證發(fā)票: 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—待認證進項稅額 月底做一筆分錄: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
請問轉出待認證進項稅額,借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 應交稅費-待認證進項稅額 嗎
我想問一下 如果發(fā)票到了 我們這個月不想認證,需要把進項做到 應交增值稅 (待認證進項), 做分錄: 借:庫存商品 應交稅費 -應交增值稅 (待認證進項) 貸:應付賬款 報增值稅和企業(yè)所得稅 把這個待認證進項填在哪里?
請問老師,本月沒抵扣的進項發(fā)票做賬是 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-待認證進項、 貸:應付賬款 1、那么待認證進項需要轉入應交增值稅-未交增值稅嗎? 2、如果下月認證抵扣了,應該怎么做賬?
24 年主營業(yè)務成本高應該怎么辦?
鋁電池免消費稅的政策是哪個
老師新成立的公司多久可以升為a級納稅人呀
老師,我開運輸發(fā)票,車子是上的別人的戶,我收的錢,現(xiàn)在要開運輸發(fā)票,可以以我的名義開嗎,還是要以戶主的名字開呢
老師,集團公司報表合并怎么做
請問租賃房子,租賃雙方都要交什么稅
請問工商年報可以作廢嗎
請問下 這個清卡失敗是什么原因呢
老師,開紅字發(fā)票,普票我是銷售方,必須先填紅字發(fā)票確認單嗎,還是直接紅字發(fā)票開具
老師,我想問一下掛靠項目,收款時對方以發(fā)工資的形式支付,公司寫收據(jù),有委托代付協(xié)議,工資表、考勤表、授權委托書,和自己公司的項目,也是對方以代發(fā)工資形式支付到工人頭上,這個個稅是我們公司申報還是對方公司申報?
我是第二個月認證抵扣,借方也是這種嗎?不是應交稅費-未交增值稅嗎?
不需要 轉出的時候直接成了認證當月的進項稅額 與銷項相沖抵 差額減留抵后交稅
但我按你的入余額顯示負數(shù)的
妳用的財務軟件是不是帶自動結轉功能?
是的,自動結轉損益類科目
那妳看下 妳那軟件把這個項目月底結到哪個科目下 后面就從那個科目轉出來抵應交稅費-未交增值稅
我看只結費用類的,沒看到增值稅
這個只是損益結轉不涉及稅費? 那還是用我之前發(fā)的分錄
也就是說自己手動做結轉增值稅是嗎?
恩 是的 自己手動結轉就可以了
好的謝謝你,麻煩你一整天了
沒事沒事 有問題再咨詢
再問最后一個,就是抵扣認證做一個分錄,結轉再做一筆分錄是這意思吧?
恩 是的 妳理解的是對的
謝謝你啦!
沒事 不客氣的? 后面有事再咨詢