你好,要是按次申報(bào)的就是發(fā)生之日起15日之內(nèi)申報(bào)按期申報(bào),按核定的時(shí)間申報(bào)。

老師好!營業(yè)賬簿印花稅的計(jì)稅依據(jù)是“實(shí)收資本+資本公積”作為計(jì)稅依據(jù),就是比如今年5月份收到注冊資本50萬,6月初我已經(jīng)申報(bào)過這50萬營業(yè)賬簿印花稅了,2023年1月份我還需要再申報(bào)繳納營業(yè)賬簿的印花稅嗎?
老師,我在2022年6月交過一次營業(yè)賬簿實(shí)收資本的印花稅,在2022年9月份實(shí)收資本增加了1200萬,我是不是在2023年第一季度把這個(gè)增加的印花稅申報(bào)繳納?
比如2023年2月計(jì)提數(shù)為20000,3月收到2月多發(fā)的工資5000,在3月份進(jìn)行了更正,這個(gè)個(gè)人所得稅申報(bào)需要更正申報(bào)嗎
老師,我公司在2022年11月銀行收到35萬貨款,未開票,未做申報(bào),到2023年1月收到140萬貨款,未開票,在2023年7月收到31萬貨款,未開票,現(xiàn)在申報(bào)7到9月的,按這些金額全部做申報(bào),但是沒有多少成本票,要交2萬多所得稅,怎么辦
老師,2023年收到股東個(gè)人卡往對公賬戶轉(zhuǎn)賬100萬投資款,賬上做實(shí)收資本,問題是這100萬在2023年第四季度要交印花稅?那么2023年的營業(yè)賬簿的印花稅呢,這100萬算是新增的實(shí)收資本,也要繳納印花稅,這是不是重復(fù)交了,還是選擇一個(gè)申報(bào),另外一個(gè)零申報(bào)?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


我在電子稅務(wù)局上自行申報(bào)
是的,電子稅務(wù)局自行申報(bào)。