你好,好申請的退休,但是一般不建議申請
老師,19年我單位預(yù)繳了企業(yè)所得稅,但年終匯算清繳時,納稅調(diào)整調(diào)減后虧損,所以現(xiàn)在要申請退稅。請問退稅申請理由怎么寫呢?
小規(guī)模企業(yè),21年度匯算清繳后,所退企業(yè)所得稅需要通過以前年度損益調(diào)整嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,第一季度交了企業(yè)所得稅135元稅款,現(xiàn)在申報第四季度稅收,企業(yè)所得稅為虧損,想問下這樣的情況,明年匯算清繳會退稅嗎
老師 企業(yè)所得稅匯算清繳申請退稅在哪個模塊申請?
老師,,小規(guī)模企業(yè)匯算清繳后虧損,申請退所得稅好退嗎
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進(jìn)項稅是什么意思?
老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進(jìn)時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進(jìn)項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點 本月基本生產(chǎn)車間制造費(fèi)用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
A商家在網(wǎng)上搞了一個活動,就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢的優(yōu)惠券,這個15塊錢的優(yōu)惠券在客戶下第一個訂單的時候就可以使用,但是客戶如果沒有在15日內(nèi)下第二個訂單,那這15元的優(yōu)惠券將自動返還給商家,22年5月12日客戶B在A那里買了88元的商品,使用優(yōu)惠券后的價格是73元,這時A商家怎么做賬?22年5月15日客戶B又下單了價格9.9元的商品,此時A怎么做賬?如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內(nèi)沒有在下第二個訂單,此時A商家應(yīng)該怎么做賬?正好學(xué)到收入這章,想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個案例,請指教
買東西開專票百分之13,他收我百分之10,這個他收我的價格怎么算他能不能合上,我想和他講到百分之9怎么和他說
可以不申請退稅提交申報嗎
那你納稅調(diào)增一點,不退稅就可以了
調(diào)不了怎么辦呢
稍微調(diào)增一點就可以,這個沒有辦不了的
只是交了1000多塊錢的企業(yè)所得稅,匯算清繳完后也是虧損很多,調(diào)不到不退啊
退稅的話主要怕稅務(wù)會查賬
1000多塊錢也會查嗎?還是個小規(guī)模企業(yè)
那你可以申請退稅這個
系統(tǒng)提示可以申請退抵稅申請啊
申請退的所得稅能抵季度要報的增值稅嗎
可以申請的,你申請退稅吧