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老師如果新到一個(gè)公司實(shí)際庫存和賬上庫存對不上怎么辦

2024-03-12 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-12 09:24

你好,就需要做盤盈或者盤虧處理。

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快賬用戶1565 追問 2024-03-12 09:25

具體分錄怎么做呢 差的數(shù)量有點(diǎn)多不知道他們以前入庫出庫的數(shù)據(jù)是不是就有問題

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齊紅老師 解答 2024-03-12 09:26

你好,實(shí)際庫存和賬上庫存對不上,是盤盈了還是盤虧了呢??

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快賬用戶1565 追問 2024-03-12 09:27

可能也不是盤盈應(yīng)該是以前會計(jì)做賬沒有跟庫存核對只管見到單子入庫

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齊紅老師 解答 2024-03-12 09:28

你好,那就需要調(diào)整之前的賬務(wù),使得賬面和實(shí)際庫存能對上?

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快賬用戶1565 追問 2024-03-12 09:29

我想以現(xiàn)在的實(shí)際庫存為準(zhǔn)做一個(gè)調(diào)整分錄,具體分錄借:原材料,貸:主營業(yè)務(wù)成本嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-12 09:31

你好,是沒有這樣的調(diào)整分錄的?

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快賬用戶1565 追問 2024-03-12 09:32

那我應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-03-12 10:00

你好,需要知道以前錯(cuò)誤的原因,才知道現(xiàn)在該如何調(diào)整的 比如之前會計(jì) 做多領(lǐng)用了材料,那現(xiàn)在的調(diào)整分錄就是 借:原材料,貸:生產(chǎn)成本

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快賬用戶1565 追問 2024-03-12 10:02

就是以前的會計(jì)沒有跟實(shí)際的庫存核對導(dǎo)致數(shù)量不一致

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齊紅老師 解答 2024-03-12 10:03

你好,你可以沖銷以前會計(jì)做的,然后按正確的做處理?

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快賬用戶1565 追問 2024-03-12 10:04

每個(gè)月的庫存都不一致我怎么沖銷,直接調(diào)整不可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-12 10:04

你好 1,可以先沖銷錯(cuò)誤的,然后做正確的 2,也可以直接做相應(yīng)調(diào)整 (看個(gè)人處理習(xí)慣了)

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快賬用戶1565 追問 2024-03-12 10:05

調(diào)整的話怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-03-12 10:06

你好 比如之前會計(jì) 做多領(lǐng)用了材料,那現(xiàn)在的調(diào)整分錄就是 借:原材料,貸:生產(chǎn)成本

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