你好,就需要做盤盈或者盤虧處理。
剛進(jìn)一家公司,賬上庫存數(shù)和實(shí)際有偏差,怎么調(diào)整到實(shí)際庫存呢,
老師,賬上的庫存與實(shí)際的庫存不同怎么辦?。?/p>
老師銷售貨物晚幾個(gè)月確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,賬上庫存和實(shí)際庫存對不上怎么辦?
老師 賬上庫存跟實(shí)際庫存數(shù)對不上 怎么弄 帳的數(shù)少
老師,企業(yè)賬以前是代賬公司做的,庫存對不上,賬上沒庫存,實(shí)際有庫存,該怎么辦
老師,請問一下個(gè)稅沒申報(bào),稅局罰款50,這個(gè)分錄怎么做啊?借營業(yè)外支出 罰金 罰款?貸銀行存款?
老師,你好,請問本期環(huán)比增長率,上期是0,本期是有數(shù)字的,那最后的得數(shù)可以=0%嗎,這樣子就不用分析原因了,反正這種指標(biāo)是沒有意義的啊
老師,增值稅為9%的工程發(fā)票開了6%的專票,這種屬于什么問題性質(zhì)?
老師 24年的材料 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候把稅也結(jié)轉(zhuǎn)到成本里了 這個(gè)怎么調(diào) 還能調(diào)嗎。
同一集團(tuán)之間的企業(yè)支付管理費(fèi),能稅前扣除嗎?
請問老師我?guī)讉€(gè)月憑證裝訂一起,封面只有按月寫的封面,幾個(gè)月一起的話該怎么寫呢
老師: 4月收到款項(xiàng),在4月沒確認(rèn)收入 5月才確認(rèn)收入,這樣是對的嗎? 我領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)讓我調(diào)到4月確認(rèn)收入,我應(yīng)該怎么辦呢?
老師好!我家有一套小規(guī)模的賬,現(xiàn)在在代賬,我的所在地在廣東省佛山市,然后我想把他收回來自己做賬報(bào)稅,我去收回時(shí),需要收到哪些資料?我才能正常的接手?
老師以上是管理兒童身高的中醫(yī)館的報(bào)銷一筆銀行支付10853.84元的,請幫忙做下分錄,謝謝
老師,被審計(jì)單位的公務(wù)車被公司其他單位占用,這種屬于什么問題性質(zhì)?
具體分錄怎么做呢 差的數(shù)量有點(diǎn)多不知道他們以前入庫出庫的數(shù)據(jù)是不是就有問題
你好,實(shí)際庫存和賬上庫存對不上,是盤盈了還是盤虧了呢??
可能也不是盤盈應(yīng)該是以前會(huì)計(jì)做賬沒有跟庫存核對只管見到單子入庫
你好,那就需要調(diào)整之前的賬務(wù),使得賬面和實(shí)際庫存能對上?
我想以現(xiàn)在的實(shí)際庫存為準(zhǔn)做一個(gè)調(diào)整分錄,具體分錄借:原材料,貸:主營業(yè)務(wù)成本嗎
你好,是沒有這樣的調(diào)整分錄的?
那我應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄呢
你好,需要知道以前錯(cuò)誤的原因,才知道現(xiàn)在該如何調(diào)整的 比如之前會(huì)計(jì) 做多領(lǐng)用了材料,那現(xiàn)在的調(diào)整分錄就是 借:原材料,貸:生產(chǎn)成本
就是以前的會(huì)計(jì)沒有跟實(shí)際的庫存核對導(dǎo)致數(shù)量不一致
你好,你可以沖銷以前會(huì)計(jì)做的,然后按正確的做處理?
每個(gè)月的庫存都不一致我怎么沖銷,直接調(diào)整不可以嗎
你好 1,可以先沖銷錯(cuò)誤的,然后做正確的 2,也可以直接做相應(yīng)調(diào)整 (看個(gè)人處理習(xí)慣了)
調(diào)整的話怎么做分錄呢
你好 比如之前會(huì)計(jì) 做多領(lǐng)用了材料,那現(xiàn)在的調(diào)整分錄就是 借:原材料,貸:生產(chǎn)成本