你好,就需要做盤盈或者盤虧處理。
第一個(gè)方框里,為什么不是用應(yīng)收的3660-1390?第二個(gè)方框里,應(yīng)收賬款為什么不是公允的3390?
請問老師電子稅務(wù)局普票已經(jīng)入賬,怎么做入賬標(biāo)識
請問24年未計(jì)提全年獎金,25年準(zhǔn)備發(fā)24年年終獎,可不可以當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放?
老師你好,我人5月發(fā)票開超500萬,多久要去辦里手續(xù)沒罰款
企業(yè)為小規(guī)模納稅人,第一取得含稅收入20萬,求增值稅含稅收入
開5萬的專票正常銷售貨物,個(gè)體戶稅率1% 要繳納增值稅附加稅還有什么稅,大概要交稅多少
老師,您好!請教老師您 公司員工到餐館吃飯,餐館開來了半年的普通發(fā)票32500元,請問老師,這個(gè)應(yīng)該如何入科目呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
我們主營業(yè)務(wù)是水性壓敏膠,用包裝桶裝成品,本月我們公司和我們下游客戶共同購進(jìn)了一批包裝桶,付款我們公司付的,發(fā)票開給了我們公司,下游客戶購買的那部分包裝桶貨款已匯入了我們公戶,我們可以給他們開包裝桶發(fā)票嗎?
你好!老師 我們是一家汽車貿(mào)易公司!目前我們這邊有一批20輛車,具體操作是這樣的,汽車4s電開給我們專票95500元/輛,我們以138500元/輛價(jià)格賣給第三方喜滴運(yùn)營公司,給喜滴運(yùn)營公司開普票。高開票45000元的部分,喜滴通過給我們開6個(gè)點(diǎn)服務(wù)費(fèi)的專票,剩余7個(gè)點(diǎn)結(jié)算給我們。這樣操作是否劃算!有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
哪一位聰明的老師,教教我選項(xiàng)b是什么意思?預(yù)付年金期數(shù)減一系數(shù)加一,轉(zhuǎn)換為普通年金然后時(shí)間點(diǎn)就來到第四年年末,然后再從第三年末往前走三期嗎?
具體分錄怎么做呢 差的數(shù)量有點(diǎn)多不知道他們以前入庫出庫的數(shù)據(jù)是不是就有問題
你好,實(shí)際庫存和賬上庫存對不上,是盤盈了還是盤虧了呢??
可能也不是盤盈應(yīng)該是以前會計(jì)做賬沒有跟庫存核對只管見到單子入庫
你好,那就需要調(diào)整之前的賬務(wù),使得賬面和實(shí)際庫存能對上?
我想以現(xiàn)在的實(shí)際庫存為準(zhǔn)做一個(gè)調(diào)整分錄,具體分錄借:原材料,貸:主營業(yè)務(wù)成本嗎
你好,是沒有這樣的調(diào)整分錄的?
那我應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄呢
你好,需要知道以前錯(cuò)誤的原因,才知道現(xiàn)在該如何調(diào)整的 比如之前會計(jì) 做多領(lǐng)用了材料,那現(xiàn)在的調(diào)整分錄就是 借:原材料,貸:生產(chǎn)成本
就是以前的會計(jì)沒有跟實(shí)際的庫存核對導(dǎo)致數(shù)量不一致
你好,你可以沖銷以前會計(jì)做的,然后按正確的做處理?
每個(gè)月的庫存都不一致我怎么沖銷,直接調(diào)整不可以嗎
你好 1,可以先沖銷錯(cuò)誤的,然后做正確的 2,也可以直接做相應(yīng)調(diào)整 (看個(gè)人處理習(xí)慣了)
調(diào)整的話怎么做分錄呢
你好 比如之前會計(jì) 做多領(lǐng)用了材料,那現(xiàn)在的調(diào)整分錄就是 借:原材料,貸:生產(chǎn)成本