您好,分錄如下哦,賬上先處置,再賣了 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 對外轉讓,確認銷項稅額: 借:銀行存款/其他應收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 上面2個分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結轉到 資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 (或分錄反方向)

老師,我們是汽車4s店,現(xiàn)在有臺試駕車作為二手車賣了,這個賣二手車的整個賬務分錄怎么做?交的增值稅是按多少稅率計提,之前買車時進項稅已抵扣
老師,我們買的二手車,當時二手車發(fā)票也不能抵稅款,那現(xiàn)在我們的二手車又賣了,我們用不用交增值稅?會計分錄該怎么做??
老師,我們公司賣了一臺二手車,這臺二手車購買時入的固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊完了,當是沒有預留殘值。 二手車發(fā)票開了5000元,這怎么做分錄呢?
老師,我是一般納稅人,買的二手車當時沒抵扣,現(xiàn)在賣了這輛車,我現(xiàn)在按多少交稅
老師,我們公司是一般納稅人公司,處置二手車,當時買的時候是新車,進項稅已經(jīng)使用,現(xiàn)在要賣這輛車給個人,開13%的普通發(fā)票對吧?,這個銷項稅可以用進項稅抵扣嗎?
財務軟件錄入企業(yè)名字太長怎么全都錄進去
工資薪金賬載金額大于實際發(fā)生額,匯算清繳納稅調(diào)增,賬面怎么處理?
老師好,跨月更正增值稅可以重新勾選發(fā)票嗎
老師,這題扣除項目,為什么不是(500-400)*9%*(7%+3%)呢?
老師,要一份建筑業(yè)掛靠單位賬務處理的流程
老師,公司是小規(guī)模,有一家銷售電腦的公司和我們公司合作,公司購買的電腦,鼠標,硬盤,打印紙,打印機,打印機墨盒,墨粉以及公司電腦需要重裝系統(tǒng),軟件服務等等都是在這家電腦公司采購和提供軟件技術服務,但是這家公司一般都是1年找我們結賬一次,今年2025年一年在這家電腦公司拿貨和修復電腦一共消費了8千多元,我目前喊對方開具發(fā)票,可以喊對方一次性給我們開8千多元嘛
尊敬的納稅人: 您申報的今年三季度增值稅銷售收入,少于互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)向稅務機關報送的收入金額。請您再次進行核實確認,如屬申報錯誤,請及時更正,以免帶來不必要的法律風險和經(jīng)濟損失,影響您的納稅信用記錄。 ? 浙江稅務 2025年11月5日 老師你好,如果收到這樣的短信之后,不管他會怎么樣
個體工商戶定期定額開出3%的專票140000普票30000應該填到第幾欄,定額是270000.系統(tǒng)自動帶出
想請教一下月底結轉的時候要怎么做賬
老師好,我是酒店行業(yè),A客戶實際入住消費了1000元,但要求開發(fā)票1600元?這個屬于虛開發(fā)票嗎?這600元多開的到時要從私戶扣起手續(xù)費600*15%=90元的差額510元退回給A?但開始1600元A客戶是刷酒店公戶的
40000開的普票3%減按2%怎樣算?怎樣做分錄
您好,我們這個不行的,就是3%,不是2009年以前的
沒明白老師
您好,我們就得按3%交增值稅的,因為我們是一般人,這個固定資產(chǎn)不是2009年前購入的,不能減按2%
您說的2009年以前購入是我們當時買的嗎還是第一手人當時買的時候?我們當時買的就是二手的,
您好,是一手,二手買的不能享受這個2%的優(yōu)惠哦,這個優(yōu)惠原理是以前本來可以抵進項的,但當時政策抵不了,來個補償
那我們當初買二手車時,還要問問這車最早買家購入時間是嗎?
您好,不用問,我們就沒有這個優(yōu)惠的條件哦,是我們自己09年前買的,抵扣不了才有2%優(yōu)惠的,人家的跟我們無關
可我們當時買的時候肯定是09年以后的,而且也沒抵進項,能享受吧?
您好,不能享受哦,說大白話點,我們自己政策沒有用,不想抵,這是自己選擇的,