你這個(gè)是預(yù)繳的時(shí)候填寫的嗎。
第6列“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額”:僅適用于第8行至第17行、第30行至第32行,填報(bào)納稅人享受加速折舊、攤銷優(yōu)惠政策的資產(chǎn),按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊額合計(jì)金額、攤銷額合計(jì)金額。按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額,是指該資產(chǎn)在不享受加速折舊、攤銷優(yōu)惠政策情況下,按照稅收規(guī)定的最低折舊年限以直線法計(jì)算的折舊額、攤銷額。本列僅填報(bào)“稅收折舊、攤銷額”大于“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額”月份的按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊額合計(jì)金額、攤銷額合計(jì)金額。
老師您好,請(qǐng)問加速折舊表中的最后一列“享受加速政策優(yōu)惠金額”的問題。如果固定資產(chǎn)原值1440,10年折舊年限,享受加速政策計(jì)算的折舊為720,納稅調(diào)減金額為720-2個(gè)月的折舊額24(比如1月購買4月填表折舊2個(gè)月)=696,那么最后一列“享受加速政策優(yōu)惠金額”為何為708?謝謝老師
填寫資產(chǎn)加速折舊表,固定資產(chǎn)一次性扣除的時(shí)候,賬載金額和按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊欄填寫什么,是三月份新購買的固定資產(chǎn),還沒有進(jìn)行折舊
老師你好,固定資產(chǎn)原值360萬,每年折舊是60萬,第一年享受了全年一次性扣除,第二年報(bào)的時(shí)候,填稅收金額中享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額寫多少了,稅收金額中累計(jì)折舊攤銷額寫多少了
去年企業(yè)所得稅固定資產(chǎn)購入時(shí)候加速折舊表填寫了,賬載金額填了一年的折舊合計(jì)數(shù),稅收計(jì)算折舊填了一個(gè)月的金額,享受加速折舊政策金額填寫的固定資產(chǎn)應(yīng)折舊額總金額數(shù),這個(gè)怎么辦呢
5月27日才開課,我是個(gè)純小白請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該點(diǎn)那,去什么地方去預(yù)習(xí)呢?
哦,預(yù)交個(gè)人經(jīng)營所得稅時(shí)候,平時(shí)假如說累積到9月份,他不到那個(gè)200元的營業(yè)額,200萬的營業(yè)額,如何計(jì)算個(gè)稅?個(gè)稅不有一個(gè)200萬不到的話,可以免一半的那個(gè)稅的那個(gè)優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬呃,到12月份能到到200萬,這種情況下,這個(gè)180萬如何繳納個(gè)人經(jīng)營所得,是減半征收還是正常進(jìn)行征收?
老師,我們之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的應(yīng)收余額都轉(zhuǎn)入新的客商了,那收入是每月結(jié)轉(zhuǎn),那收入的客商如何調(diào)到新的客商來呀?
去年12月份該交的代扣代繳所得稅在今年4月份補(bǔ)交,2025今年匯算用不用調(diào)增?
物業(yè)成本和收入可以不匹配,只要收入不用轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人2024年第一季度紅沖了2022年的免稅普票,金額:223110。2024一季度還開具了2張專票,金額:165048.54,稅額:4951.46。普票1張:金額:220900.99,稅額:2209.01。2024年一季度申報(bào)增值稅時(shí)忘填報(bào)紅字發(fā)票,現(xiàn)在需要更正2024年一季度申報(bào)增值稅,請(qǐng)問增值稅報(bào)表怎么填寫
老師:我們盈利,但是賬上沒錢怎么查原因
外資企業(yè),法人也是境外的自然人,請(qǐng)問每年都要找事務(wù)所出審計(jì)報(bào)告嗎
開具電子發(fā)票普票,可以有清單嗎?
匯算清繳的基本勾稽等式有哪些
去年企業(yè)所得稅報(bào)表里的一個(gè),正好有新購入的固定資產(chǎn),然后填寫的這么一個(gè)表,這個(gè)表代表什么意思?
你好,你們享受了一次抵扣所得稅的政策,但是你賬上這個(gè)有問題 你賬上一次折舊了,賬上應(yīng)該按月。
賬目上按月折舊的,這個(gè)里面填寫的數(shù)據(jù)有問題對(duì)吧?報(bào)表利潤總額沒有變動(dòng)沒有調(diào)減也沒有調(diào)增
是的,有問題的,他照上一次折舊了。
這個(gè)怎么辦?去年填寫的了,正常應(yīng)該填什么數(shù)據(jù)?
你好,別調(diào)整了,匯算清交的時(shí)候再調(diào)整吧,你去看一下他賬上是不是一次折舊了不就行了。
帳目是按月折舊的
那就是他之前填寫錯(cuò)了,你可以去高中申報(bào)
高中申報(bào)是什么?那怎么填?
更正申報(bào),剛才打錯(cuò)了 電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)結(jié)繳,那里面有作廢申報(bào)或者更正申。
正確的填寫怎么填數(shù)據(jù)?
第二列填寫你賬上折舊的金額。
現(xiàn)在要匯算清繳了,這次可以直接填寫正確的帳上折舊額吧?
去年填寫的加速折舊可以更正為0嘛?不享受加速折舊
是的,對(duì)的,可以不享受的。
更正后,賬目還是正常做的月折舊額這樣就是正確對(duì)吧?
你好 可以可以可以的。
更正申報(bào)會(huì)有什么問題嗎?麻煩不
你好,這個(gè)不麻煩的,但是你如果有利潤的話,需要交所得稅