你好,你的會計分錄是對的
請問老師,每個月做退稅,借:其他應收款一出口退稅 應交稅費一應交增值稅(內銷抵減銷項稅額)貸:應交稅費一應交增值稅(出口退稅)。年終時:借:應交稅費一應交增值稅(出口退稅) 貸:應交稅費一應交增值稅(出口抵減內銷銷項稅額)應交稅費一應交增值稅一進項稅額,為什么年末會做這樣一筆轉銷???
請問貿易企業(yè)申報出口退稅的時候分錄是不是這樣做?借:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 貸:應交稅費——待抵扣進項稅額轉出 借:其他應收款——應收出口退稅款 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
老師增值稅的留 抵退稅分錄是: 借:應交稅費-增值稅留抵稅額 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 批準后:借:銀行存款 貸:應交稅費-增值稅留抵稅額‘ 而出口退稅款是: 借:應收出口退稅款 應交稅費-應交增值稅(出口抵減內銷應納稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 那個上期有留抵稅額5萬,當月要交6萬是這么做分錄的嗎? 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)-5 貸:應交稅費-未交增值稅 -5 再做:應交稅費-轉出未交增值稅 1 貸:應交稅費-未交增值稅 1
外貿企業(yè) 勾選認證的增值稅 稅額要做一筆轉出 應交稅費 應交增值稅 出口退稅嗎 就是借 應交稅額 應交增值稅 出口退稅 貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額
老師,外貿傳統(tǒng)0110出口,請問采購進項發(fā)票:進項稅額需要結轉到出口退稅嗎? 是按下面分錄嗎?進項稅額都要結轉平嗎? 采購進項: 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 1.本月應收退稅款: 借:其他應收款 - 出口退稅(應退稅額) 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅 2.進項稅額轉出口退稅 借:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額 3.計提增值稅 借:應交稅費 - 應交增值稅 - 銷項稅額 應交稅費 - 應交增值稅 - 轉出未交增值稅 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額 4.收到出口退稅款 借:銀行存款 貸:其他應收款 - 出口退稅(應退稅額)
老師您好,1有連續(xù)勞務這個說法嗎?2關于《互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)涉稅信息報送規(guī)定》,那人員收入有免稅的金額嗎?3是采用3%~45%七級累計扣稅法嗎?
請問個人代開發(fā)票20萬普通發(fā)票,次年匯算清繳需要交個稅嗎?
二手房東跟房東租來后,再轉租給公司做民宿,那二手房東給我開租金發(fā)票也是按3%綜合稅率嗎?
我含稅賣出去一個產品,但是沒有進項,我可以用普票開進來抵進項嗎
你好!我想咨詢一下小規(guī)模一個月交500增值稅,需要一季度開票金額是多少,另外一個季度不超30萬,如果超30萬是怎么算稅
我們公司做線上問診,但是問診的收入要給85%給醫(yī)生,這筆錢要怎么給
你好老師,我想問一下我們是一般納稅人酒店,有旅行社在我們這吃飯掛賬,我們系統(tǒng)里,賬里掛了這個旅行社名稱了,他們現(xiàn)在讓另外一個公司給我們對公打款,還讓我們給這家公司開票,抵他們的掛賬,我們不敢把錢退回去,怕退回去就再要不下賬,有什么辦法可以讓這家毫無瓜葛的公司打款符合稅法要求?
老師,這個月新增員工一名,工資2萬,獎金3.6萬。做兩個工資表還是把獎金加入工資表做一張表
老師你好,有一家個體工商戶幫我公司開了票,個體工商戶嗯,我的賬號是他個人的,轉不過去錢,怎么辦?
一般納稅人增值稅抵扣是不是把賬上的進項打印發(fā)來,對著勾選?
就是這個科目一定要做嗎
是的,收到退稅借銀行存款貸應交稅額 應交增值稅 出口退稅