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老師,本年利潤是-102317.03,年末結(jié)賬的時候這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤?怎么寫會計分錄?。?/h1>

2024-03-11 09:18
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齊紅老師

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2024-03-11 09:19

借;利潤分配-未分配利潤?102317.03 貸:本年利潤 102317.03

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快賬用戶4133 追問 2024-03-11 09:20

老師是我這個利潤是負數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)的時候按正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-11 09:23

是的,就是那樣轉(zhuǎn)平就是

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借;利潤分配-未分配利潤?102317.03 貸:本年利潤 102317.03
2024-03-11
借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
2023-02-02
你好,借 利潤分配-未分配利潤 貸 本年利潤,或者相反分錄 借 主營業(yè)務成本 貸 生產(chǎn)成本
2020-12-23
您好,需要,這個分錄是 借 本年利潤 貸 利潤分配——未分配利潤
2022-01-10
你好,如果是盈利的,借本年利潤貸利潤分配未分配利潤, 如果是虧損的,借本年利潤負數(shù)貸利潤分配未分配利潤負數(shù)。
2021-09-16
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