你好同學,我?guī)湍闶崂硐?,請稍?/p>
商承兌付行為,公司收到一張商業(yè)承兌匯票100萬,同時轉(zhuǎn)回給對方公司90萬,10萬作為貼息費用,請問這個10萬怎么入賬,我們再把這100萬作為貨款給供應商的時候,供應商也會收入10萬的貼息費用,這兩個業(yè)務分別怎么入賬!
請問老師,如果對方用返利給我方的方式(返3萬)抵我方前期所欠貨款(欠113),應付賬款還掛著付不出去的3萬,那內(nèi)賬可以用現(xiàn)金走賬,借:庫存現(xiàn)金 3 貸:營業(yè)外收入 3 那外賬是怎么個做法?我感覺外賬還是掛著個應付賬款3,長期掛賬有風險
老師,以下分錄您幫我檢查一下,是不是對的呢? 6月1日,收到政府專項扶貧資金 借:銀行存款 20萬 貸:專項應付款—某某項目 20萬 6月1日收到貨款發(fā)票 借:在建工程—項目 20萬 貸:應付賬款—供應商 20萬 支付貨款 借:應付賬款—供應商 20萬 貸:銀行存款 20萬 6月22日收到政府專項扶貧資金 借:銀行存款25萬 貸:專項應付款—項目25萬 6月24收到貨款發(fā)票 借:在建工程25萬 貸:應付賬款—供應商25萬 6月30日支付貨款 借:應付賬款—供應商227500 貸:銀行存款227500 6月30日完工驗收,在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)45萬 貸:在建工程45萬 關(guān)于“專項應付款”科目的結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到“營業(yè)外收入”嗎?貨款還有22500元是保證金,1年后支付,此筆款項該怎么體現(xiàn)呢
7月31號收到款未發(fā)貨未開票 借銀行存款30萬 貸預收賬款商家30萬 轉(zhuǎn)賬給總部10萬讓總部代開發(fā)票 總部7月未給客戶開票 借應付賬款總部10萬 貸銀行存款10萬 8月1號不轉(zhuǎn)總部款讓總部替分公司開票了 20萬先不轉(zhuǎn)了 7月只轉(zhuǎn)了10萬算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬 【等8月發(fā)貨了客戶收到貨無誤】就需要做 借應收賬款30萬 貸主營業(yè)務收入28萬 應交稅費銷項稅額2萬 借主營業(yè)務成本25萬 貸庫存商品25萬 借銀行存款30萬 貸應收賬款30萬 就這些了吧? 那怎么把預付賬款30萬沖掉呢?
老師請教一下,這個難倒我了。 我們公司是付預付款給廠家進貨的。貨也不用發(fā)給我們,直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來只要我們進貨金額完成目標就有30萬的返利可以拿 。但這返利也沒有轉(zhuǎn)給我們。而是直接就放到我們付給他們的預付款賬他們那個發(fā)貨平臺的虛擬戶里了。相當于返利只能給我們用來進貨。 ChunYan.C: 那相當于我付了100萬,加上對方給的30萬返種,我的預付款里就是130萬可用。 在每次開票時,這30萬會分批票折在發(fā)票里。請問這個返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來? 1.收到發(fā)貨平臺的賬號上多出可用的30萬返利時我怎么入賬? 2.收到廠家票折的發(fā)票時我又怎么入賬?
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
按簡化處理,供應商 2 萬貨可以作為贈品入庫。那供應商給你開票按 100 萬開就可以。
有不明白地方隨時提問
那請問怎么做分錄?
因為量大,我們的貨是上千萬的,一其收到500多萬的返利,入到贈品太多了吧?還有別的建義嗎,可以分享一下分錄,謝謝老師
我簡單給你寫下 付款給供應商100萬, 借:預付賬款 100 貸:銀行存款 100 收到供應商原材料(簡化處理不考慮進項稅) 借:原材料 100 貸:預付帳款 100
供應商贈品2 萬因為零單價,所以不影響原材料的入賬金額
不明白可以繼續(xù)問我哈,我在制造業(yè)做過多年,有一定經(jīng)驗,希望能幫到你
這2萬最后也是通過正常銷售出去的,又怎么做分錄?
你把它當做贈品不也是要入庫的嗎,請問入庫分錄是怎么做?如果不做那企業(yè)不體現(xiàn)不出來有收到供應商返利,因為業(yè)務是平銷,商家就是靠得到返利而體現(xiàn)利潤的。如果簡易掉了,那公司賬上不是就體現(xiàn)不出利潤來嗎
總體講就是你們貨多了,但是支付給供應商的錢是不變。按這個原理,那你們收到多少貨就按多少數(shù)量入庫,多送的貨按實際數(shù)量入庫,單價是零,月末按加權(quán)平均計價,這樣不影響你們銷售出去。
這種情況是你們有 erp 系統(tǒng)才好搞,沒有系統(tǒng)靠人工算有點麻煩。
我們財務系統(tǒng)不完善不計數(shù)量,只計金額,老板不讓用加權(quán)平均法,只讓一讓一單對應一單的成本轉(zhuǎn)結(jié)
比如你說的返利離到贈品,在銷售出去后相當于是正品,老板還是讓我結(jié)成本,所以有沒有一種辦法,收到返利沖成本的?
我?guī)湍銌栂缕渌驴从袥]有好的方法解決你這個問題,或者你直接發(fā)起新的提問,讓其他老師幫你解決下。
幫我問問,謝謝
好的,同學,我問到了回復你