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賬上已收到發(fā)票的庫存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了,期末結(jié)轉(zhuǎn)了暫估的庫存商品,后續(xù)賬務(wù)如何處理

2024-03-09 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-09 16:47

同學(xué)您好! 賬上已收到發(fā)票的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)完后,若期末進(jìn)行了暫估庫存商品結(jié)轉(zhuǎn),后續(xù)應(yīng)關(guān)注實際發(fā)票的到達(dá)。一旦收到發(fā)票,應(yīng)調(diào)整暫估金額,確保庫存商品金額準(zhǔn)確。同時,需確保相關(guān)憑證完整,遵循會計準(zhǔn)則進(jìn)行賬務(wù)處理

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快賬用戶7738 追問 2024-03-09 16:48

分錄怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2024-03-09 16:50

當(dāng)收到實際發(fā)票后,需對暫估金額進(jìn)行調(diào)整。會計分錄如下:首先,沖銷暫估入庫分錄,借:庫存商品(紅字),貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款(紅字);然后,按發(fā)票金額正式入賬,借:庫存商品,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:應(yīng)付賬款-XX單位。

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同學(xué)您好! 賬上已收到發(fā)票的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)完后,若期末進(jìn)行了暫估庫存商品結(jié)轉(zhuǎn),后續(xù)應(yīng)關(guān)注實際發(fā)票的到達(dá)。一旦收到發(fā)票,應(yīng)調(diào)整暫估金額,確保庫存商品金額準(zhǔn)確。同時,需確保相關(guān)憑證完整,遵循會計準(zhǔn)則進(jìn)行賬務(wù)處理
2024-03-09
同學(xué)您好,這筆結(jié)轉(zhuǎn)沒有問題,等收到票據(jù)時,做一筆借方紅沖暫估,再做一筆借方開票
2024-01-15
同學(xué)你好 收到發(fā)票了沒有呢
2023-12-22
借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的,借庫存商品貸銀行 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2023-03-09
你好,收到發(fā)票以后那就直接借,應(yīng)付賬款貸,銀行存款
2025-01-03
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