你好,你的理解正確的呢
老師,1月31日發(fā)的年終獎(jiǎng)金500,怎么做分錄,是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 _獎(jiǎng)金,發(fā)時(shí)借應(yīng)付職工薪酬_獎(jiǎng)金 貸銀行對(duì)嗎,計(jì)提時(shí)管理費(fèi)用二級(jí)科目用啥,計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)基數(shù)算獎(jiǎng)金嗎?
老師,如果計(jì)提員工季度津貼時(shí)會(huì)計(jì)明細(xì)這樣寫(xiě):借:管理費(fèi)用-職工薪酬 100 貸:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金、津貼100 ?還是借:管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金、津貼100 貸:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金、津貼100 呢?還是如何寫(xiě)好呢?
獎(jiǎng)金和加班費(fèi)計(jì)提是不是寫(xiě)借生產(chǎn)成本-直接人工 銷(xiāo)售費(fèi)用-獎(jiǎng)金加班費(fèi) 管理費(fèi)用獎(jiǎng)金加班費(fèi) 制造費(fèi)用獎(jiǎng)金加班費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金加班費(fèi)啊 然后付的時(shí)候?qū)懡钁?yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金加班費(fèi) 貸銀行存款啊
@郭老師 獎(jiǎng)金和加班費(fèi)計(jì)提是不是寫(xiě)借生產(chǎn)成本-直接人工 銷(xiāo)售費(fèi)用-獎(jiǎng)金加班費(fèi) 管理費(fèi)用獎(jiǎng)金加班費(fèi) 制造費(fèi)用獎(jiǎng)金加班費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金加班費(fèi)啊 然后付的時(shí)候?qū)懡钁?yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金加班費(fèi) 貸銀行存款啊
@郭老師 獎(jiǎng)金和加班費(fèi)計(jì)提是不是寫(xiě)借生產(chǎn)成本-直接人工 銷(xiāo)售費(fèi)用-獎(jiǎng)金加班費(fèi) 管理費(fèi)用獎(jiǎng)金加班費(fèi) 制造費(fèi)用獎(jiǎng)金加班費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金加班費(fèi)啊 然后付的時(shí)候?qū)懡钁?yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金加班費(fèi) 貸銀行存款啊
用友t+銷(xiāo)售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來(lái)對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,客戶(hù)找不到了,也開(kāi)出正確發(fā)票給客戶(hù)了,這個(gè)月怎么將之前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶(hù),謝謝
按揭銷(xiāo)售汽車(chē)怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷(xiāo)售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷(xiāo)繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅 請(qǐng)問(wèn)如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問(wèn)為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)???每個(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒(méi)有了?怎么回事
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫(xiě)了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂兀枰炑a(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來(lái)的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶(hù)季度營(yíng)業(yè)收入超過(guò)30萬(wàn)是全額征增值稅嗎、稅率多少?