同學(xué),你好 是可以的
老師,我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅可以借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 然后再借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項,然后交的時候直接借:銀行存款,貸:未交增值稅嗎?不用增值稅轉(zhuǎn)出可以嗎?
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅繳納的時候還需要計提嗎? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 還是直接沖銷應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
請問,小規(guī)模納稅人開的專票,直接交稅時分錄, 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額嗎,不需要把銷項稅額轉(zhuǎn)在未交增值稅嘛
老師你好,小規(guī)模納稅人,交增值稅的時候,能否直接 分錄:借 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅 貸 銀行存款,不用未交增值稅
老師,你好! 小規(guī)模開票時應(yīng)交稅金銷項稅:借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅。到交稅時是直接借:應(yīng)交稅金-增值稅銷-項稅還是先做轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅在做?
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時,我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》工資薪金等欄次的需要填報勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?,那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險公司打來的別人修車理賠的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務(wù)收入嗎
中級會計分錄標注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財政辦公室,那這個分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機關(guān)采購流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個特別小白的問題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請問開3個點的專票可以按1個點交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會產(chǎn)生附加稅了?
無形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定