到交稅時(shí)是直接借:應(yīng)交稅金-增值稅銷-項(xiàng)稅做就行
老師好,請(qǐng)問一般納稅人白條收入,本月也沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng),我做賬的時(shí)候可以直接 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 然后支付的時(shí)候借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:銀行存款嗎?還是應(yīng)該再做一個(gè)分錄 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅?再銀行支付嗎?
一般納稅人 進(jìn)項(xiàng) 借費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行 銷項(xiàng) 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 是不是就就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的金額 手動(dòng)做憑證 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 等繳納的時(shí)候 借未交增值稅 貸銀行存款
小規(guī)模企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值)借方有余額是不是要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)里?做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值)。最后如果是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)借方有余額表示有退稅的?然后后面收到稅費(fèi)時(shí)做分錄借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)?
之前代賬的分錄是 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借,銀行存款 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個(gè)分錄,我的賬上 應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 在不斷累積, 我是不是應(yīng)該加一個(gè)分錄變成 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借,銀行存款 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款 借,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
老師,我們是小規(guī)模,開專票,之前會(huì)計(jì)記賬借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,貸應(yīng)收;結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交稅金;交稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交稅金,貸銀存 。這樣銷項(xiàng)稅明細(xì)一直有余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅也有余額,是不是丟了一步結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,如果不做這一步分錄,對(duì)不對(duì)
老師經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入8萬(wàn),成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬(wàn),成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬(wàn),成本費(fèi)用是49萬(wàn),三季度需要交多少經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
老師,公司自己給自己開票,分錄怎么寫
財(cái)政撥款專項(xiàng)補(bǔ)助怎么做分錄
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時(shí),我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪金等欄次的需要填報(bào)勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?dòng),那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營(yíng)汽車維修,保險(xiǎn)公司打來的別人修車?yán)碣r的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
中級(jí)會(huì)計(jì)分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財(cái)政辦公室,那這個(gè)分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機(jī)關(guān)采購(gòu)流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個(gè)特別小白的問題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
我之前有一筆是轉(zhuǎn)出未交增值稅稅到未交增值稅了,現(xiàn)在銷項(xiàng)稅明細(xì)下有余額這怎么調(diào)整了?
把銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到未交增值稅就行
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。