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老師你好,公司收到的技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入,是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)成本???如果是要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?。?/h1>

2024-03-08 18:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-08 18:43

你好!是的。你這個(gè)技術(shù)服務(wù),要么是無形資產(chǎn)攤銷,要么對應(yīng)人工結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶7631 追問 2024-03-08 18:48

我們還沒有形成無形資產(chǎn),只有研發(fā)人員。 但我們是生產(chǎn)?研發(fā)一起的公司,收入有技術(shù)服務(wù)費(fèi)和銷售生產(chǎn)的產(chǎn)品兩種。 結(jié)轉(zhuǎn)技術(shù)服務(wù)費(fèi)成本的話是只結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)的?貸方記什么啊?

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齊紅老師 解答 2024-03-08 18:49

你好!你取得技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入,你是投入了什么。投入了人工還有別的嗎?比如機(jī)器折舊?

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快賬用戶7631 追問 2024-03-08 18:59

研發(fā)人工、生產(chǎn)人工、設(shè)備都會用到

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齊紅老師 解答 2024-03-08 19:00

你好!與這個(gè)收入直接對應(yīng)的部分,就可以計(jì)入這個(gè)業(yè)務(wù)的成本

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快賬用戶7631 追問 2024-03-08 19:05

啊~那這個(gè)是2022年就有發(fā)生,但我到現(xiàn)在都沒結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)的話貸方科目怎么寫???研發(fā)支出或者制造費(fèi)用在每月底都分別結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用和生產(chǎn)成本里了啊

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齊紅老師 解答 2024-03-08 19:07

你好!這樣的話,就建議你這筆就不要做成本算了。改起來太麻煩

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快賬用戶7631 追問 2024-03-08 19:17

不結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?2022年和2023年一共兩個(gè)合同,6筆付款

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齊紅老師 解答 2024-03-08 19:29

你好!問題不大了。收入很多嗎

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快賬用戶7631 追問 2024-03-08 19:40

一共是250萬

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快賬用戶7631 追問 2024-03-08 19:41

正常情況下技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?有什么文件規(guī)定嗎?老師

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齊紅老師 解答 2024-03-08 19:56

你好!這個(gè)沒有文件規(guī)定,但是收入和成本對應(yīng),有收入,就應(yīng)該有成本

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你好!是的。你這個(gè)技術(shù)服務(wù),要么是無形資產(chǎn)攤銷,要么對應(yīng)人工結(jié)轉(zhuǎn)
2024-03-08
你好,這個(gè)對應(yīng)相關(guān)人員工資可以做成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)成本,借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬 工資,你們是不是研發(fā)這個(gè)對應(yīng)無形資產(chǎn),攤銷?有攤銷可以轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸累計(jì)攤銷
2021-04-25
同學(xué)你好,這種情況下,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
2024-04-11
你好,是的,是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,一般就是把對應(yīng)的人工或者說無形資產(chǎn)攤銷。做到主業(yè)務(wù)成本
2023-12-11
你好,發(fā)生了業(yè)務(wù)成本才需要結(jié)轉(zhuǎn)
2024-02-19
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