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老師 增值稅納稅申報(bào)表附列三(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)) 什么情況下填寫

2024-03-08 15:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-08 15:40

您好!差額征收的企業(yè)填

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快賬用戶5460 追問 2024-03-08 15:45

我公司只開具了現(xiàn)代服務(wù)6%增值稅專票,需要填報(bào)這項(xiàng)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-08 15:45

你好!你沒有差額征收就不需要

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快賬用戶5460 追問 2024-03-08 15:47

假如 我公司填寫了 根據(jù)每月開具6%增值稅專用發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)稅填寫的 那么會有什么影響

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齊紅老師 解答 2024-03-08 15:48

你好!沒有影響主表的數(shù)據(jù)的話,就沒事

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快賬用戶5460 追問 2024-03-08 15:49

我現(xiàn)在看我前任會計(jì)的報(bào)表填列 都有填寫這張報(bào)表 我懵了 那么現(xiàn)在怎么判別公司有無差額征稅? 主要通過公司的經(jīng)營范圍嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-08 15:49

你好!是的??礌I業(yè)范圍,還要看有沒有開差額發(fā)票

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您好!差額征收的企業(yè)填
2024-03-08
開了服務(wù)類的收入必須填寫第一列 后面的扣除是查額計(jì)稅 扣除成本的
2022-01-09
你好,差額交稅的情況下,需要填寫的收入減去成本,按這個來交增值稅的。
2021-12-13
你好,存在服務(wù)或者不動產(chǎn),無形資產(chǎn)的銷售需要填表3。
2020-10-14
同學(xué)你好 差額納稅的
2022-04-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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