您好!差額征收的企業(yè)填
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))。是不是現(xiàn)在的表四
老師請問一下申報(bào)增值稅附列三,服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)是什么意思
老師 增值稅納稅申報(bào)表附列三(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)) 什么情況下填寫
老師每個季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒到發(fā)票,暫估入庫,貨已經(jīng)賣了。(有貿(mào)易)。匯算清繳要怎么做。
審計(jì)公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時(shí)候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調(diào)增嗎?
老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開票額20 多萬,留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認(rèn)式申報(bào)帶不出來數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報(bào)名2025年的會計(jì)中級嗎
老師什么條件能簡易注銷不需要查賬
你好 初級會計(jì)增值稅中有無組價(jià)問題
我公司只開具了現(xiàn)代服務(wù)6%增值稅專票,需要填報(bào)這項(xiàng)嗎?
你好!你沒有差額征收就不需要
假如 我公司填寫了 根據(jù)每月開具6%增值稅專用發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)稅填寫的 那么會有什么影響
你好!沒有影響主表的數(shù)據(jù)的話,就沒事
我現(xiàn)在看我前任會計(jì)的報(bào)表填列 都有填寫這張報(bào)表 我懵了 那么現(xiàn)在怎么判別公司有無差額征稅? 主要通過公司的經(jīng)營范圍嗎?
你好!是的??礌I業(yè)范圍,還要看有沒有開差額發(fā)票