你好,做主營業(yè)務(wù)成本里面的,如果是臨時工不做應(yīng)付職工薪酬,你單位職工的才是應(yīng)付職工薪酬。
老師,我們公司是幫別人做策劃設(shè)計,活動執(zhí)行的,做每場活動都需要購買物料,請演藝人員,供應(yīng)商搭建這些,那我做賬是直接全部做銷售費用里,還是說可以直接記到主營業(yè)務(wù)成本里去?。?/p>
老師:你好!我們是社工組織,我們執(zhí)行某一項活動中,涉及到活動現(xiàn)場所有人員的餐費(這個費用在我們的報價表里,我們先支付,后期甲方會給我們)這個餐費應(yīng)該記入業(yè)務(wù)活動成本下的什么明細科目呢?謝謝老師
我是小規(guī)模納稅人,文化傳媒公司,我公司做活動招的兼職人員,兼職人員工資可以計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?怎么做分錄?
我們公司與B公司簽訂了合同,約定為B公司拜訪客戶、組織營銷活動、制作宣傳視頻和手冊等,B公司會為此支付費用給我們公司(計入我們公司的其他業(yè)務(wù)收入)。那么我們公司人員為此的出差差旅費用,還是管理費用?我們組織的營銷活動支出、制作視頻的支出是記成本還是記費用科目?是計入其他業(yè)務(wù)成本
我們公司與B公司簽訂了合同,約定為B公司拜訪客戶、組織營銷活動、制作宣傳視頻和手冊等,B公司會為此支付費用給我們公司(計入我們公司的其他業(yè)務(wù)收入)。那么我們公司人員為此的出差差旅支出是記其他業(yè)務(wù)成本,還是記入管理費用?我們組織的營銷活動支出、制作視頻的支出是記成本還是記費用科目?是計入其他業(yè)務(wù)成本
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分數(shù)
就是例如元旦活動,買的物料,飲料等,還有工作人員,演出人員我一并記入主營業(yè)務(wù)成本是嘛?
對的,是的,但是注意一下,你的事做了收入才能做成本。
上面有撥款
工作人員和演出人員用報個人所得稅嘛
不管哪里的款項 收入和成本要匹配
工作人員和演出人員用報個人所得稅嘛
對的,是的,需要申報的。