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生產(chǎn)用的設(shè)備每月折舊進(jìn)制造費(fèi)用,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本嗎?

2024-03-08 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-08 12:03

對(duì)的是的,是這么做的

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快賬用戶1154 追問 2024-03-08 12:26

我們生產(chǎn)成本的二級(jí)科目是不同的產(chǎn)品,每個(gè)月生產(chǎn)不同的產(chǎn)品,設(shè)備同時(shí)都在用,那應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?轉(zhuǎn)到哪個(gè)二級(jí)科目里

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齊紅老師 解答 2024-03-08 12:33

你好,你分?jǐn)傃?,你分?jǐn)偟侥愕漠a(chǎn)品里面,它不是有半成品和完工的。

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齊紅老師 解答 2024-03-08 12:33

可以根據(jù)耗用的原材料或者是機(jī)器工時(shí)或者生產(chǎn)工時(shí)分?jǐn)偠夹小?

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快賬用戶1154 追問 2024-03-08 12:46

制造費(fèi)用需要設(shè)二級(jí)科目嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-08 12:47

需要設(shè)置到這里面也有明細(xì)的。

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快賬用戶1154 追問 2024-03-08 12:48

制造費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,這樣行嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-08 12:48

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶1154 追問 2024-03-08 12:57

為什么是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)生產(chǎn)成本不是累計(jì)折舊呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-08 13:01

累計(jì)折舊,這個(gè)處置固定資產(chǎn)才沖他

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快賬用戶1154 追問 2024-03-08 14:12

我看我們之前月末計(jì)提做的都是:借管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸累計(jì)折舊,這樣對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-08 14:12

你好,這個(gè)是后勤使用的可以啊,如果是車間使用的是制作費(fèi)用呀。

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齊紅老師 解答 2024-03-08 14:12

根據(jù)收益,部門和工資是一樣的。

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快賬用戶1154 追問 2024-03-08 14:19

那為什么車間使用不能做:借制造費(fèi)用,貸累計(jì)折舊呀?如果這部分不做累計(jì)折舊,那總的折舊不就對(duì)不上了嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-08 14:24

你好,車間使用的就做制造費(fèi)用,哪里規(guī)定不允許?。?

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齊紅老師 解答 2024-03-08 14:24

一開始不就是給你回復(fù)的,做制造費(fèi)用呀。

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快賬用戶1154 追問 2024-03-08 14:43

我的意思是,前面說的是把制造費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)生產(chǎn)成本呀,為什么不能結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)累計(jì)折舊啊,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)生產(chǎn)成本的話,累計(jì)折舊總折舊額對(duì)不上

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齊紅老師 解答 2024-03-08 14:44

累計(jì)折舊,只要你做了這個(gè)科目,一直都掛著有余額,只要這個(gè)固定資產(chǎn)在,他一直都有這個(gè)累計(jì)折舊的余額,他為什么要結(jié)轉(zhuǎn),你讓他結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里面去,你準(zhǔn)備怎么結(jié)轉(zhuǎn)?它是一個(gè)資產(chǎn)類的科目。

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齊紅老師 解答 2024-03-08 14:45

只要你有這個(gè)固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊了,他一直掛賬,他不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)的,你處置的時(shí)候才才把它清理了。

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快賬用戶1154 追問 2024-03-08 14:46

我問的是:為什么不是借制造費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,而是借生產(chǎn)成本,貸制造費(fèi)用。不是要結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)折舊啊

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快賬用戶1154 追問 2024-03-08 14:49

為什么這個(gè)制造費(fèi)用不能結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)折舊里面?如果沒結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)折舊里面,總折舊金額對(duì)不上

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齊紅老師 解答 2024-03-08 14:50

借制造費(fèi)用 貸累計(jì)折舊,這個(gè)是計(jì)提折舊的, 借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用,制造費(fèi)用月末沒有余額,分?jǐn)偟浇Y(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面 至于累計(jì)折舊,因?yàn)樗前l(fā)生額,他這里是發(fā)生了,不應(yīng)該紅沖,你紅沖了他干什么呀?借累計(jì)折舊貸方是什么?為什么要結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)折舊?你能說一下嗎?

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快賬用戶1154 追問 2024-03-08 15:01

我沒有要結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)折舊的意思啊!您沒看明白我的問題。 前面您說的“制造費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊”這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)生產(chǎn)成本,我想問的是,其他的折舊(例如管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊)都進(jìn)了累計(jì)折舊,而制造費(fèi)用的折舊進(jìn)了生產(chǎn)成本,那“固定資產(chǎn)的折舊總額”和“累計(jì)折舊”科目的總發(fā)生額不就對(duì)不上了嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-08 15:03

這賬讓你做的,那管理費(fèi)用它月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤也是沒有余額,他和誰去一致的發(fā)生額一致不就行了。

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齊紅老師 解答 2024-03-08 15:03

那管理費(fèi)用月末也沒有余額 你和誰核對(duì) 來累計(jì)折舊,你和誰核對(duì)余額?

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對(duì)的是的,是這么做的
2024-03-08
您好!是的。產(chǎn)品沒有完工結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品之前,留在生產(chǎn)成本里不動(dòng)
2022-02-15
不需要把 制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
2023-12-22
對(duì)的是的,他月末一般是沒有余額的。
2024-09-10
你好,生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本—某某產(chǎn)品核算
2020-12-14
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