同學(xué)你好,最好提現(xiàn)計(jì)入公司收入,方便計(jì)算利稅。不提現(xiàn),按個(gè)人經(jīng)營所得處理,比照個(gè)體工商戶處理。
計(jì)算車船稅的時(shí)候,不考慮年中轉(zhuǎn)讓掉的車輛對吧
老師,麻煩問一下一個(gè)公司可以不報(bào)工資薪金,只報(bào)一個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬800元,這樣操作可以嗎,是否違規(guī)
承諾遲延和遲到這兩個(gè)哪個(gè)算失效
如果我們公司跟個(gè)人簽勞務(wù)合同,是不是也要給人家交社保,如果給個(gè)人勞務(wù)發(fā)工資,要不要交個(gè)稅
請問老師,土地在無形資產(chǎn)核算,需要攤銷么?
老師,公司茶葉種植基地為生產(chǎn)自產(chǎn)茶葉而購入的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)所產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎?比如前期進(jìn)項(xiàng)的茶山開墾,種植等工程款取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
你好,麻煩問一下外貿(mào)出口企業(yè)當(dāng)月做完退稅勾選后,上個(gè)月出口退稅有附表二上的進(jìn)項(xiàng),增值稅申報(bào)表附表二上25欄本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣需要把退稅的發(fā)票張數(shù),金額稅額減下去嗎?27欄合計(jì)的是做完退稅勾選,但是還未退稅的稅嗎?
這種退款是做什么分錄?我公司收到了退款
老師,超過三年不能確認(rèn),也聯(lián)系不到客戶,也沒有合同的應(yīng)付賬款是不是可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了?
老師個(gè)人按2萬交的65.35個(gè)稅怎么倒退稅率
謝謝老師,還有,我發(fā)現(xiàn)去年2023之前會(huì)計(jì)都按照提現(xiàn)金額(提現(xiàn)也是收入減去成本)確認(rèn)收入,累計(jì)少確認(rèn)利潤100多萬(其實(shí)就是收入減去成本的),之前的賬不動(dòng),差額補(bǔ)在2024年1月賬里,行吧 會(huì)計(jì)分錄 借 其他貨幣資金-抖店賬戶金額 貸 以前年度損益調(diào)整(凈額100) 借 以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤100 設(shè)計(jì)所得稅 借 以前年度損益調(diào)整-所得稅5 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅5 申報(bào)表處理 不改2023年報(bào)表 在匯算清繳那補(bǔ)上100萬的凈利潤 為啥按照凈利潤,因?yàn)槲也幌朊總€(gè)月都導(dǎo)出來(抖店數(shù)據(jù)太大了且公司平臺多,)分開摘收入入和成本太費(fèi)時(shí)間。 您看以上處理可以嗎?
同學(xué)你好,你的處理正確。