說明要交增值稅的呀
12月份,月末,二級科目,應交增值稅、未交增值稅、應交所得稅、應交城市維護建設稅、教育費附加、地方教育費附加,這幾個科目,正常情況下是余額的嗎?
月底要不要把科目“應交稅費-應交增值稅-銷項稅額”的貸方余額,轉(zhuǎn)到科目“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的貸方?(第一步) 再把科目“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的貸方 轉(zhuǎn)到科目“應交稅費-未交增值稅”的貸方?(第二步)
應交稅費-應交增值稅-進項稅額有余額,未交增值稅有余額,我在填審計附注的時候應交增值稅的期初,借貸方發(fā)生額應該是兩個科目,科目余額表上數(shù)值相加嗎
應交稅費的二級科目應交增值稅(進銷)、未交增值稅,附加稅全部平了,為什么應交稅費一級科目還是貸方有余額啊。謝謝
老師,請問一下,應交稅費一級科目的貸方余額是本期應該交的增值稅及附加稅?
公司以轉(zhuǎn)帳的方式向股東分紅,怎么做會計分錄
本題可變現(xiàn)凈值不是70萬元嗎?那算折舊不是應該用70為基數(shù)嗎?(70-16)/8.5=6.35
殘值沒有報廢賣了是營業(yè)外收入嗎
想了解下關于個稅的計算,比方說年收入12萬,專項扣除大概8萬,一年下來大概是要交多少個稅
老師怎么查社保和公積金是從幾月份開始上的呀
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測費,商品和服務稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營業(yè)務成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購進月餅,進行包裝再賣出,那購進的包裝禮盒這些,應該進銷售費用包裝費嗎??還是說進月餅的成本??
老師你好,請問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動就業(yè)局的失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼,應該如何做賬務處理?以前會計是做借銀行存款 貸其他應付款-失業(yè)保險。感覺這個應該不對
管理費-員工餐費 200元,怎么自動生成利潤表成為研究費用了哦
這個是管理費,跟你的研究無關