對方不給開票的原因是什么?
老師請問一下,之前做賬我工資每個月有計提,但社保是直接計入管理費用~社保費,單位繳納和個人部分也沒分開做賬,也沒通過應(yīng)付職工薪酬來核算,現(xiàn)在正確的做法可以指導(dǎo)一下嗎?
現(xiàn)在建筑勞務(wù)公司,承接建筑勞務(wù)分包業(yè)務(wù),需要勞務(wù)資質(zhì)不?
請問現(xiàn)在申報第三季度可以直接彌補虧損嗎? 還是需要在明年匯繳才能彌補虧損
老師,個人所得稅單位報了,企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)增嗎?
農(nóng)業(yè)公司收到國家補助資金需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
請問稅務(wù)師考試今年的會計繼續(xù)教育必須完成嗎
老師運輸公司缺進項票,可以有合理的辦法規(guī)避一下嗎?
老師申報印花稅出現(xiàn)這樣是什么原因
老師,好。我們第三季度沒有開票,有無票收入,我按1%算稅了,等于說是沒有開票,只有無票收入1010元。這個季度總無票收入1000元,稅10元,沒其他收入,我們是小規(guī)模,金額和稅額我都應(yīng)該填到增值稅主表得哪一行,還有其他申報表都應(yīng)該填什么?
老師,我8月份結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,計提城建稅,9月份繳納了,怎么做分錄?是借應(yīng)交稅費-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未來增值稅,應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅,貸銀行存款么?
就是不開了么,老師這樣應(yīng)該怎么平賬呢
借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款 若結(jié)轉(zhuǎn)了成本,在匯算清繳時做納稅調(diào)增處理
老師我的意思是預(yù)付賬款咋平賬
有些是機械或者日用品啥的,都是對公轉(zhuǎn)賬下的預(yù)付賬款,但是后面都不開發(fā)票,這也不能下商品沖預(yù)付賬款吧?而且有些直接是支付給個人的那種也下的是往來款,這個該怎么平呢?
你支付預(yù)付款時 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 確定就是不給開票 借:庫存商品/**費用 貸:預(yù)付賬款
你們公司這種情況特別多嗎?對公轉(zhuǎn)賬需要在一開始明確跟對方協(xié)商好發(fā)票的問題