少付的金額計入財務費用

收到一張建筑服務發(fā)票,開票金額大于合同實際金額,付款也按合同金額的,這多開票5000元賬務怎么處理?
公司構(gòu)建OA辦公系統(tǒng),合同金額50萬元,支付了,15萬元的預付款并收到15萬元的專票,請問老師怎么做賬務處理?
老師,你好,比如我開的發(fā)票合同總價是100.02元,但對方只是轉(zhuǎn)了100元,已經(jīng)是這個項目結(jié)算款了,0.02元發(fā)票差額款,應該怎么做賬務處理?
請問下比如我方款已支付實際發(fā)生額1999.98元,對方開過來的發(fā)票是2000元,發(fā)票多出來的0.02元要怎么做賬務處理,和這家公司以后也不會發(fā)生業(yè)務往來。
收到的發(fā)票比付款金額多了0.02元怎么賬務處理?
老師,運輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車拉貨,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個稅客戶端申報問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)?。?/p>
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價,請問稅務可以簡易征收嗎?
老師,異地預繳了的稅款,但是公司利潤是負的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報企業(yè)所得稅的時候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會計準則,可以補提前幾個月的另一半折舊額嗎?
如果是金額大要怎么處理?
金額大就退回重開,那個是虛開發(fā)票
那可以計入營業(yè)外收入嗎?到時調(diào)增
不可以虛開金額,必須重開發(fā)票
供貨商還以為這樣給我們優(yōu)惠了,給我們占了便宜
沒有那回事的哈,需要重開
對于他們的角度確實是了,但是我司一點便宜不占,還要更麻煩
他們虛開查到也是要罰款的