你好,借應(yīng)交稅費,貸營業(yè)外收入,這個不涉及到現(xiàn)金流。
老師您好,請問小規(guī)模納稅人在現(xiàn)金流量表中銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金是否等于銷售收入?
請問,小規(guī)模納稅人??含稅收入里的增值稅是不是銷售商品,提供勞務(wù)收的現(xiàn)金流?
小規(guī)模納稅人現(xiàn)金流量表中的(銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金數(shù)為負(fù)數(shù)),這個負(fù)數(shù)正好是未達起征點免征的增值稅稅額,這個要怎么調(diào)整會計分錄?
老師:現(xiàn)金流量表,銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金是含稅額嗎
提供服務(wù)收到的現(xiàn)金是計入現(xiàn)金流量表對應(yīng)的“銷售產(chǎn)成品、商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”嗎
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進費用了
老師勞務(wù)費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請問7月份工資怎么計算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會做了;第2題是乙公司對外出售40%,是不是表述錯了,
個體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場組合的風(fēng)險收益率需要×β嗎老師
個體工商戶用自己的房屋經(jīng)營 需要繳納房產(chǎn)稅和土地稅嗎
借銀行還款代主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,這個銀行存款的金額全部都是在銷售商品、勞務(wù)收到的現(xiàn)金里面。
就是說也算是現(xiàn)金流量表的銷售產(chǎn)成品、商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金?
對的,對的,是這么做的。
那收到的銀行存款利息是不是計入收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金?
是的,對的,是這么做的。