你好,這種情況是紅沖之前的發(fā)票。(而不是作廢) 購買方取得紅沖的購進發(fā)票,做之前購進的相反分錄就是了
我們是零售業(yè)一般納稅人,很多時候在進貨時,進項票發(fā)票都會在當月已開回來,由于銷售額不是很大,所以每個月購選的進項發(fā)票比開回來的要少,但是當月把還沒購選的那些發(fā)票上的貨物賣了出去。請問一下,像這樣的情況,在做賬時應該怎么樣做才好?
請問一下老師,我們公司上個月銷售一批貨物出去價稅合計52000已經(jīng)開票了,這個月發(fā)生退貨2000元已經(jīng)開具紅字發(fā)票,可是對方上個月那張52000元的票在勾選平臺上查詢不了,不能勾選了已經(jīng)顯示沖紅要怎么處理?
請問如果上個月由于溝通原因本來以為某一筆進項需要退貨并開紅字發(fā)票,我方也開具了紅字發(fā)票信息表,由于稅務要求需要做進項稅轉出。但是本月經(jīng)雙方溝通不需要做退貨處理了,這時也就不需要開紅字發(fā)票了,但報稅時已經(jīng)做了進項稅轉出,此時如何做賬呢,具體會計分錄如何寫呢?望各位不吝賜教。
9月17日銷售一批a型小家電市場不含,稅售價60萬元,因購貨方式長期合作客戶,兼購貨方購買量較大給予購貨房百分之兼購貨方,購買量較大,基于購貨方10%的價格折扣折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明貨款尚未收到9月19日收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2020年7月份售出,因不符合購貨方要求雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗收入庫,憑購貨方主管稅務機關出具的“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”,開具紅字增增值稅專用發(fā)票1份,全部款項33,900元已退。9月20日修理本單位機床,取得對方單位開具的增值稅專用發(fā)票一張,注明修理費2500元,增值稅325元款項,已用銀行存款支付發(fā)票尚未通過認證。9月22日為新修建廠房購進一批工程物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款1,000,000元,增值稅稅款130,000元。綜上,寫會計分錄
老師,你好! 上月有一張訂單是已收貨款,大貨等客戶通知才出貨,即貨還在倉庫,我的會計分錄處理是做了預收賬款,等客戶通知將貨物發(fā)出時才確認收入,那么,我現(xiàn)在的問題是11月需結轉做成本嗎?會計分錄怎么處理,謝謝!
老師,修理廠房大門費用放什么科目?
老師,公司房租沒有發(fā)票可以入賬嘛
有張發(fā)票我這邊4月份已經(jīng)認證抵扣了,但是6月份對方紅沖重開了,7月份勾選認證進項發(fā)票 這一張我還要勾嗎
老師,我們新建的電站,資金是另外一家融資租賃公司打過來的,建電站需要400萬,他們給350萬,上個月剛開始發(fā)電,對方讓給他們轉了電站租金10萬,這個錢是怎么回事也沒給合同,租金和收到的款怎么做分錄呢
老師我們是服務業(yè),有外出采樣的人用的設備890老師這個進什么科目
產(chǎn)品名稱是不飽和聚酯樹脂,但是對方開票開成不報和聚酯樹脂,這樣的發(fā)票可以用嗎?是專用發(fā)票,把飽開成了報
老師,您好,電子稅務局那里全量發(fā)票查詢是不是已經(jīng)抵扣認證的發(fā)票也可以查到
各位老師,怎么根據(jù)利潤表編制現(xiàn)金流量表啊,我不知道怎么取數(shù),不知道怎么加加減減
老師好,建筑公司怎么做賬不會導致漏做或者重做呢?
老師,一般納稅人每個月報稅的時候有沒有申報那個月的現(xiàn)金流量表呢?
購買方?jīng)]有取得紅沖發(fā)票,售方不肯開怎么辦?
你好,既然退貨了,那銷售方就有義務給你們開具紅沖的發(fā)票啊
即是對方不肯開紅沖發(fā)票,那會計可以怎么處理掉上月這筆帳?
你好,需要與對方溝通讓對方開具,你們才可以做購進的相反分錄啊?
對方不肯開,點處理?
你好,既然退貨了,那銷售方就有義務給你們開具紅沖的發(fā)票 1,對方有義務 2,還是需要與對方溝通,讓對方開具才是的