現(xiàn)可以更正1月的增值稅申報表
請問現(xiàn)在可以更正2020年7月的增值稅申報表嗎?
您好,22年1月發(fā)現(xiàn)20年9月份轉讓二手車56萬,22年1月份已補交增值稅,更正增值稅申報,但沒有更正企業(yè)所得稅申報表以及財務報表,請問還要跟正20年的企業(yè)所得稅申報表嗎?22年1月賬務處理怎么做呢?
老師:小微企業(yè)增值稅申報表1月2月錯誤了,現(xiàn)在能更正申報嗎?
現(xiàn)可以更正1月的增值稅申報表嗎
老師,我現(xiàn)在想更正1月份的增值稅申報表申請退稅,已經(jīng)繳納了稅款可以在電子稅務局申報嗎
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
電子稅務局里可以嗎
電子稅務局里若有更正申報選項,可以的
好的好的謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!