同學(xué)您好! 維修費(fèi)用通常不計(jì)入管理費(fèi)用,而是計(jì)入固定資產(chǎn)的相關(guān)科目,如“累計(jì)折舊”或“固定資產(chǎn)維修費(fèi)用”。因?yàn)闄C(jī)器是固定資產(chǎn),其維修費(fèi)用是對(duì)資產(chǎn)價(jià)值的維護(hù),不應(yīng)直接計(jì)入當(dāng)期損益。
老師好我想問(wèn)一下我公司買(mǎi)了起重機(jī),生產(chǎn)車(chē)間用的,開(kāi)了3萬(wàn)發(fā)票,我入固定資產(chǎn)了,又開(kāi)了安裝維修費(fèi)4000元,請(qǐng)問(wèn)這4000元怎么入賬,是入到固定資產(chǎn)成本里還是入到管理費(fèi)用維修費(fèi)里
老師,您看我理解的對(duì)不對(duì)?企業(yè)購(gòu)買(mǎi)了一批備品備件,借:原材料-備品備件 發(fā)貨100 應(yīng)交稅費(fèi)-…… 13 貸:銀行113 機(jī)器發(fā)生故障時(shí),請(qǐng)外單位來(lái)維修,維修期間領(lǐng)用了我們的備品備件,這個(gè)備件從應(yīng)付對(duì)方的維修費(fèi)里扣除,按成本扣,視同銷(xiāo)售 借:應(yīng)收賬款113 貸:其他業(yè)務(wù)收入100 稅13 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn):借:其他業(yè)務(wù)成本100 貸:原材料100 給外單位發(fā)維修費(fèi)時(shí): 借:管理費(fèi)用-維修費(fèi)200 貸:應(yīng)收賬款 113 銀行存款 7 月末時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200 貸:管理費(fèi)用200
老師早上好,請(qǐng)教一下我們是公交車(chē)公司,上月有個(gè)司機(jī)出事故,車(chē)子維修費(fèi)一起用了1萬(wàn)元,根據(jù)公公司規(guī)定,司機(jī)要負(fù)擔(dān)一半得維修費(fèi)5千元,這個(gè)維修費(fèi)司機(jī)跟公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)從工資里面扣除。工資單上該司機(jī)的工資是6千元,實(shí)際是發(fā)放了1千元。會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么處理?
老師,我是一家物業(yè)公司,我們對(duì)我們的那棟樓進(jìn)行了維修,計(jì)入成本么,還有用工程款費(fèi)用發(fā)票是10萬(wàn),有5千是質(zhì)保金,我只付了9.5萬(wàn),這個(gè)分錄怎么做
老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計(jì)算了維修費(fèi)2000元,并且款項(xiàng)也支付了給服務(wù)商,也計(jì)入了去年損失,今年服務(wù)商把2000元退回來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?是通過(guò)調(diào)整以前年度損益,還是直接沖紅今年的管理費(fèi)用維修費(fèi)?如果通過(guò)調(diào)整以前年度,那么會(huì)計(jì)分錄是什么?如果通過(guò)沖紅管理費(fèi)用維修費(fèi),那么會(huì)計(jì)分錄又是什么?另外2000元中以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,需不需要考慮?去年的會(huì)計(jì)分錄為:借管理費(fèi)用維修費(fèi)1834.86應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅165.16貸銀行存款2000請(qǐng)老師解答詳細(xì)一點(diǎn),萬(wàn)分感謝。
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來(lái)的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫(xiě)分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開(kāi)了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開(kāi)票科目,后來(lái)要把這筆錢(qián)逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開(kāi)具100萬(wàn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫(huà)?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開(kāi)了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開(kāi)票科目,后來(lái)要把這筆錢(qián)逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開(kāi)具100萬(wàn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對(duì)嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬(wàn),年報(bào)需要更正嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤(rùn)都怎么計(jì)算?計(jì)算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開(kāi)的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
你所說(shuō)的固定資產(chǎn)維修費(fèi)有這個(gè)科目嗎?
同學(xué)您好, 二級(jí)以下明細(xì)科目企業(yè)可以自行規(guī)范
那么這個(gè)一級(jí)科目是什么,難受是歸集到固定資產(chǎn)下里面,然后每個(gè)月進(jìn)行折舊?
根據(jù)您提供的憑證,一級(jí)科目是“差旅費(fèi)”和“應(yīng)交稅費(fèi)”?;疖?chē)票費(fèi)用通常不歸集到固定資產(chǎn)下,而是作為期間費(fèi)用處理。固定資產(chǎn)通常是長(zhǎng)期使用的、價(jià)值較高的物品,如房屋、機(jī)器設(shè)備等?;疖?chē)票費(fèi)用不屬于這類(lèi)資產(chǎn),因此不需要每個(gè)月進(jìn)行折舊
現(xiàn)在新規(guī)不是說(shuō)車(chē)間機(jī)器的維修費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用里面的嗎?而且我也不太明你所說(shuō)的意思,請(qǐng)問(wèn)一下我的一級(jí)科目該是哪個(gè)科目?
同學(xué)您好, 根據(jù)新規(guī)定,車(chē)間機(jī)器的維修費(fèi)通常計(jì)入“管理費(fèi)用”科目。但具體會(huì)計(jì)處理還需考慮公司實(shí)際情況和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。若貴公司車(chē)間機(jī)器的維修費(fèi)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)直接相關(guān),也可考慮計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)的成本或費(fèi)用科目。
如果我們是一次性給維修公司支付了100小時(shí)的維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,那么這個(gè)維修費(fèi)是否可以按月攤分入每月的管理費(fèi)用?
維修費(fèi)一次性支付但涉及未來(lái)多期的服務(wù),如合同或協(xié)議允許,可以按照服務(wù)期限(如100小時(shí))將費(fèi)用分?jǐn)偟矫總€(gè)月。每月分?jǐn)偨痤~ = 總費(fèi)用 / 服務(wù)期限(小時(shí))。因此,6萬(wàn)元維修費(fèi)可以按月攤分入每月的管理費(fèi)用
好的,謝謝
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