你好!你付款20萬,貼現(xiàn)利息供應商承擔,那和你沒關系呀! 你付銀行利息掛供應商往來,收到?jīng)_往來就行了

商承兌付行為,公司收到一張商業(yè)承兌匯票100萬,同時轉回給對方公司90萬,10萬作為貼息費用,請問這個10萬怎么入賬,我們再把這100萬作為貨款給供應商的時候,供應商也會收入10萬的貼息費用,這兩個業(yè)務分別怎么入賬!
老師,想問一下。對方付貨款時想給商業(yè)承兌匯票,期限是一年。但老板怕到期對方支付不了。 我想了這個辦法,老師幫我看看合理嗎? 讓對方去貼現(xiàn),然后利息我們花,最后把錢給我,這張票據(jù)就沒經(jīng)過我們手,一旦收承兌的人到期拿不到錢,找的是對方,不是我們,就沒有我們的責任了,對嗎?
自2022年7月份開始變更原材料款項結算方式,由原來的現(xiàn)金結算變更為銀行承兌匯票結算,需貴公司配合我司在同一家銀行開立票據(jù)接收賬戶,用于電子匯票接收結算,貼現(xiàn)利息由我司承擔。如無法順利配合我司完成開戶事宜,我司將以三個月銀承給予支付,貼現(xiàn)利息由各供應商自行承擔路聯(lián),這里對方是給我們公司是銀行承兌匯票還是商業(yè)承兌匯票
老師,請問,我問在一個平臺上可以給我們貼息開銀行承兌匯票,我們賺^_^轉票給這個平臺,這個平臺就跟我們對公開承兌匯票,我們可以賺點利息,但是在轉給對方的時候,我們通過個人卡轉了400多萬過去了,她們又是對公給我們開的匯票,現(xiàn)在形成了400多萬的應付賬款,這個怎么平掉啊
老師我們在天貓平臺的貸款,本月還款本金加利息合計是100元,本金是90元,利息是10元,我入賬分錄是 借:短期借款100 應收票據(jù)10元 貸:銀行存款100元 隔了好幾個月讓對方給我們開發(fā)票,對方給我們開了9.9元的利息發(fā)票,告知利息給我們減免了0.1元,我們當時打款100元是打到我們支付寶賬戶,扣款日會從我們支付寶賬戶自用扣款,那我賬上掛著應收票據(jù)是10元,實際收到發(fā)票是9.9元,我應該怎么調賬
老師,有筆支出現(xiàn)在支付了,但是得等以后消耗了,才能確認費用,那么現(xiàn)在掛其他應收賬款可以嗎,還是其他應付款
老師:我這個問題出在哪里,個稅跟社保不在同一個方向,做不平賬了
因為老板不能及時提供電費賬單,所以我做分攤成本也好,還是憑證也好,都是按照他的預交金額計入的?,F(xiàn)在如果找到賬單了,這個該怎么去處理呢。我們是面點加工廠,電費放制造費用,攤進產(chǎn)品成本了
老師,我們員工報銷8000多的餐費發(fā)票應該做什么費用合適呢,實際是抵費用發(fā)票的
現(xiàn)在電商數(shù)據(jù)全部由平臺推送到稅局,對于電商行業(yè),現(xiàn)在該怎么申報各種稅費?如何適當避稅?
老師,5000多的筆記本電腦發(fā)票應該怎么報銷呢?作什么費用呢?實際上是員工抵費用票的
樸老師進。 土增清算時,我們公司的外網(wǎng)施工費和市政配套費應該在哪個扣除項目里進行扣除? 外網(wǎng)施工費可以扣除嗎? 這兩個費用能做開發(fā)費用10%的計算基數(shù)和加計20%的扣除基數(shù)嗎?
汽車銷售行業(yè),需要每臺車收入成本對應計算利潤,放每個車產(chǎn)生費用成本的時候怎么入賬?入到什么科目?
老師,請問收入的確認時間問題,我公司賣的建筑物,23年3月份簽訂協(xié)議,24年11月收到的款,收入的時間點是按23年確認還是24年確認呢,謝謝
把原來老板名下的旅社變更為銷售五金建材和設備租賃用的個體工商戶,可以么?
如果是票據(jù)直接給人家,我們肯定不考慮利息問題,我看了我們銀行流水有196983.33的支付流水
嗯嗯,那就掛往來就可以了