借:存貨,成本費(fèi)用等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師好 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,您好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師好:費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師好,請(qǐng)問福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師好,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?
老師晚上好,我公司是國(guó)有獨(dú)資企業(yè),2022年從林草局花了10.5億購(gòu)入了30年的林業(yè)資源特許經(jīng)營(yíng)權(quán),包含1萬公頃的林地,8000公頃的土地,我公司從2023年開始將土地發(fā)包給農(nóng)戶進(jìn)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn),收取租金,需要繳納印花稅嗎?
老師,個(gè)體戶一般納稅人個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,成本費(fèi)用這是不是得有發(fā)票的才能扣除,老板的6萬可以在每個(gè)季度扣除嗎
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅流程?
老師,在現(xiàn)實(shí)里,有很多公司,我們給他們打款買他們的東西,他們問我們要專票,還是普票,專票的話還要收9個(gè)稅點(diǎn)。普票,就不用收。為啥這樣子,為啥還收稅點(diǎn)
還怎么弄不也不讓填寫
退票的電子客運(yùn)發(fā)票可以入賬嗎
你好我是定期定額個(gè)體戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得。 填表 應(yīng)稅項(xiàng)487952.98,應(yīng)稅項(xiàng)34156.71 所屬期2季度,稅率0.1 本期應(yīng)納稅系統(tǒng)自動(dòng)算2125.67,請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)納稅額怎么算的? 正常不是34156.71*0.1=3415.67 3415.67減去扣除15001915.67。為啥是2125.67呢
老師,我們準(zhǔn)備面試一個(gè)公司,公司名稱赤峰市強(qiáng)本農(nóng)牧業(yè)投資(集團(tuán))有限公司,像這種集團(tuán)有限公司是不是必須用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
我的2025年1月份已收到的工資,現(xiàn)在公司9月份申報(bào)1月份已收到公司的個(gè)人所得稅,這是違法的嗎?
實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是要跟申報(bào)工資1-9月工資一致嗎
哦,收到,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
老師,我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄有問題嗎,,, 年會(huì)福利 開的專票 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付賬款可以么
可以的,就是那樣子做,也可以直接做不抵扣勾選,不體現(xiàn)增值稅
哦,好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
還有一個(gè)問題,已經(jīng)開票了,但是還不滿足確認(rèn)收入的條件,那要先記入到哪個(gè)科目
直接做到預(yù)收賬款,不確認(rèn)收入
合同負(fù)債呢
按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做就是了哈