您好,是的,從最開始攤銷的。
請問 公司購入一項無形資產(chǎn) 先支付了80% 8萬元 收到8萬的發(fā)票 我該怎么做賬呢?怎么攤銷 后期支付2萬 又怎么做賬 怎么攤銷?
請問單位買了一個銷售軟件3萬元,入無形資產(chǎn)按月攤銷,用了不到一年就轉(zhuǎn)讓給老板新開的公司了,這種情況怎么做帳呢?需要收錢嗎?
老師 公司購買了一個系統(tǒng)軟件10萬元,但是發(fā)票開的是軟件服務(wù)費,請問我是要做無形資產(chǎn)攤銷還是計入辦公費用,無形資產(chǎn)攤銷的話是最少10年嗎?是付清尾款當月進項攤銷嗎?
老師現(xiàn)在籌開期的酒店,購買了2個速達庫存軟件站點,1500元/個,那單價沒超過2000,這樣的情況下,應(yīng)該做到長期待攤費用還是無形資產(chǎn)里面呢? 是第一種分錄還是第二種分錄呢? 第一種: 借:長期待攤費用-開辦費-財務(wù)軟件 貸:銀行存款 等到開業(yè)之后轉(zhuǎn) 借:管理費用-財務(wù)軟件 貸:長期待攤費用 第二種: 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 下個月開始攤 借:管理費用-無形資產(chǎn)攤銷-財務(wù)軟件攤銷 貸:累計攤銷-財務(wù)軟件攤銷
老師您好,我們公司購買了一個財務(wù)軟件,因為收到了一部分發(fā)票并且勾選抵扣了,所以得確認無形資產(chǎn),但是錢還沒付完,發(fā)票也還沒開完,請問怎么做完整的分錄呀?還有攤銷是我做賬確認無形資產(chǎn)就必須攤銷還是當軟件可以使用才開始攤銷?
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額 應(yīng) 交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項+進項轉(zhuǎn)出-進項) 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會計準則,公司沒有專人負責預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,確認主營業(yè)務(wù)收入,就是不用那個工程毛利科目,可以嗎?
老師,我剛?cè)ヒ患夜?,我們是做旅游第三方平臺,賺取中間差價的,客戶從同城下單,然后同城推單,我們在去相應(yīng)酒店下單,這個平臺給我們開票是經(jīng)濟代理服務(wù),代訂房費,我弄不太明白這個邏輯關(guān)系,那酒店開票給誰呀,我們是給客戶開票吧,開住宿費好像
老師易稅云平臺跳出備案單證這個要不要管它。
就是3月份已經(jīng)攤銷了3個月了、回來2月份再從第一個月攤銷對嗎
你好,每了沒錯的,是這么做
哦哦、一個軟件費還分好幾個時間攤銷哈
嗯,沒問題,這個是可以的