同學(xué)你好 可以放在待認(rèn)證里 借:預(yù)付房租10/1.09萬(wàn)元 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款
老師,你好,我們預(yù)付了1年的房租,票房東年底會(huì)開(kāi)給我們,我之前付房租時(shí),借:預(yù)付賬款-某公司 貸:銀行存款,每月攤銷時(shí)借:管理費(fèi)用-房租 貸預(yù)付賬款-某公司,等到年底發(fā)票(普票)到時(shí),把票附到哪個(gè)憑證后合適?。?/p>
老師 我們公司有房租10萬(wàn) 但是實(shí)際我們只付了6萬(wàn) 另外4萬(wàn)是前租客付的 因?yàn)楦鞣N原因留存給我們了 我們和前租客也沒(méi)有往來(lái) 現(xiàn)在房東把這10萬(wàn)的發(fā)票都開(kāi)給我們了 那其中4萬(wàn)要怎么做賬呢
老師、我們支付了一年的房租、開(kāi)回了發(fā)票10萬(wàn)、銀行存款付、但是我們不想有留底稅、這個(gè)問(wèn)你做賬務(wù)處理
老師,我們之前支付給園區(qū)房租,我的賬務(wù)處理是 借方:其他應(yīng)收款——房租補(bǔ)貼 貸方:銀行存款 他們現(xiàn)在要給我們返還 :現(xiàn)在他們讓我們開(kāi)具的發(fā)票是不征稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我的賬務(wù)處理應(yīng)怎么做
騰秋建筑轉(zhuǎn)給尚旋公司運(yùn)輸費(fèi)1萬(wàn)元,我這么做賬對(duì)不對(duì),這兩個(gè)公司都是我的,我做內(nèi)賬
您好~想咨詢下,稅務(wù)針對(duì)股息分紅,尤其涉及居民企業(yè)間股息紅利免稅政策,一般會(huì)讓企業(yè)提供哪些資料?
當(dāng)月社保當(dāng)月扣費(fèi),想問(wèn)8月離職的 8月給我買了社保發(fā)8月的工資是在9月份,想問(wèn)有沒(méi)有多扣我一個(gè)月社保,9月份他沒(méi)有給我買社保
你好,老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,做了一年的小規(guī)模納稅人要轉(zhuǎn)變?yōu)榉菭I(yíng)利性組織,在稅局APP里面要怎么弄呢?(之前的時(shí)候不知道怎么弄,所以是非營(yíng)利性組織做的是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在稅局說(shuō)要在2026年全部換回來(lái)。)
老師,我加油站被稽查定為少報(bào)2022一2024年收入,現(xiàn)已交清所有增值稅,附加,企業(yè)所得稅及罰款和滯納金,在賬務(wù)耍怎么處理,報(bào)表上需要怎么更正嗎
誰(shuí)能幫忙演示一下金蝶云星空的賬套處理
老師,就是做自己內(nèi)部的賬支出去的沒(méi)有發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬?是記管理費(fèi)用還是掛其他應(yīng)付款?
增值稅怎么計(jì)提?和是否有抵扣,有關(guān)系嗎?
老師好~想咨詢下,稅務(wù)針對(duì)股息分紅,一般會(huì)讓企業(yè)提供哪些資料?
老師,收到了不合理的油票,是不是不做處理就可以了
老師每月分?jǐn)偡孔鈨r(jià)合計(jì)除以12個(gè)月、還是用不含稅除以12個(gè)月謝謝
同學(xué) 入費(fèi)用是不含稅哈
老師、如果就收到一個(gè)房租發(fā)票、沒(méi)有付款、這個(gè)分錄怎么寫謝謝
那么你們應(yīng)該改成應(yīng)付賬款把銀行存款 但實(shí)際可以不入帳 只是按月分?jǐn)傎M(fèi)用入賬