如果是普通發(fā)票的可以不用做的。
老師您好,是這樣的,我們之前付了一筆港使費,是50萬美金,因為港使費都是預(yù)付款,我們錄了成本,現(xiàn)在呢實際產(chǎn)生的比當(dāng)時報價少,對方退給我們10萬美金,對方也開了發(fā)票給我們,這10萬我們該怎么入賬
老師,我們公司老板、老板的盆友,還有另一家公司這三方合租一塊場地15萬,但是租賃合同簽的是我們公司,我們也是全額付款15萬,出租方全額開發(fā)票給我們,然后和我們合租的企業(yè)對公付錢付錢給我們8萬,我們在開租賃發(fā)票給他,我們老板的盆友就不需要我們開發(fā)票,錢也是對公付給我們5萬,因為我們公司是小規(guī)模的,這樣做就享受不到30萬免征額了,請問有什么辦法處理這個問題
老師 我們公司有房租10萬 但是實際我們只付了6萬 另外4萬是前租客付的 因為各種原因留存給我們了 我們和前租客也沒有往來 現(xiàn)在房東把這10萬的發(fā)票都開給我們了 那其中4萬要怎么做賬呢
老師 我們收到一張押金轉(zhuǎn)房租的發(fā)票 其中有4萬是前房東付的 但是發(fā)票一起開給我們了 怎么做賬呢 是專票
老師,有個客戶租了我們車,但是付不出租金我們起訴了,后撤銷了由擔(dān)保方代付,中間有點復(fù)雜,是因為客戶欠 的租金是由擔(dān)保方付清,發(fā)票是開給擔(dān)保方的,比如, 客戶欠10萬租金,欠款期間有每月開租金發(fā)票給客戶4萬, 最后擔(dān)保方付了10萬, 但是我們開票給擔(dān)保方6萬,這種情況下,該怎么把客戶的賬平呢
審計報告賦碼了后附的營業(yè)執(zhí)照和審計報告簽字者的CPA證書會有什么影響嗎
我們公司租一個個人的房子寫字間,我們?nèi)ザ悇?wù)局代開租賃發(fā)票,是馬上就會在稅務(wù)局現(xiàn)場代扣代繳嗎
個體工商年報,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄,為什么是這個頁面
老師,我們是運輸公司,公司租用個人的車輛,如果司機個人去代開租賃費發(fā)票給公司了,司機個人給我們開車,是否也要去代開勞務(wù)費發(fā)票給我們,還是可以做工資薪金申報個稅。
老師,收到稅務(wù)局如下短信是什么意思? 尊敬的納稅人(XX公司): 如您委托稅務(wù)中介機構(gòu)代為辦理涉稅業(yè)務(wù),為厘清各方責(zé)任,保護您的權(quán)益、安全,督促涉稅中介公司提高納稅申報質(zhì)量,請貴公司按要求完成以下事項:務(wù)必要求中介在電子稅務(wù)局上傳委托代理協(xié)議,之后您需要主動登錄電子稅務(wù)局確認協(xié)議有效;務(wù)必要求涉稅中介通過代理通道辦理貴公司的增值稅申報,貴公司可通過電子稅務(wù)局自查本公司增值稅申報表下方是否顯示代理人名稱等信息,若顯示自行申報且沒有代理人信息,則需通知涉稅中介機構(gòu)更正增值稅申報方式為代理通道申報,一般納稅人需更正的屬期為2024年12月—2025年4月、小規(guī)模納稅人需更正的屬期為2024年第四季度至2025年第一季度,以上工作需要在5月23號之前完成。
前年有一個客戶付款時雙方同意少付了28000,有協(xié)議,當(dāng)時入賬時這筆費用忘了入賬,現(xiàn)在怎么補救?
老師,你好!想請教一個問題,我們本年報廢了一輛車,之前年度已經(jīng)計提完折舊,我們2024年拉去報廢了,沒有收益,直接按賬面凈殘值100元轉(zhuǎn)營業(yè)外支出了。那么我需要填報A105090固定資產(chǎn)損失那一欄次嗎?如果要,我具體則在哪一列填寫呢?謝謝!
進出口退稅課程有實操的登錄入口進行實操練習(xí)嗎?
老師關(guān)稅920000 關(guān)稅稅率下面8百分之 繳納增值稅怎么算 就是他說關(guān)稅920000 最下面出來個關(guān)稅稅率8
老師,老師,這我截圖的這一題,第八題C選項中間那個計算,10×1000×2×0.5。這個二表示的是啥呀?我看那個選項,我我是猜的出來是選這個,但是,這部分是從量計增的計算方法。然后這個二是從哪里來的,我都不太明白。是雙倍的意思嗎?
如果是增票呢
?全部做賬 不是你單位的這一部分紅沖了唄