同學,你好 根據(jù)《增值稅暫行條例》的規(guī)定,收到代扣代繳個人所得稅的手續(xù)費返還按照“現(xiàn)代服務—經(jīng)紀代理服務/其他現(xiàn)代服務”繳納增值稅。 一般納稅人稅率為6%,小規(guī)模納稅人征收率為3%。 工會經(jīng)費返還給企業(yè)工會組織,主要用于工會組織的各項活動,要求單獨核算,屬于??顚S?。該筆經(jīng)費并不是返還給企業(yè),所以不能作為企業(yè)的收入,也不屬于增值稅的應稅行為,不需要繳納增值稅。
返還的個人所得稅手續(xù)費需要交增值稅嗎?需要開出發(fā)票嗎?
個人所得稅退付手續(xù)費返還收入,需要繳納增值稅嗎?
個稅手續(xù)費返還需要交納增值稅,企業(yè)所得稅嗎?
工會返還的錢需不需要交增值稅?個人所得稅退的手續(xù)費為什么需要交增值稅?
個稅手續(xù)費返還需要交增值稅嗎
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)