你好,正確的應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目?

老師你好我之前月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,我現(xiàn)在要調(diào)整之前多結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,要怎么調(diào)整,分錄要怎么寫(xiě)
老師好,上個(gè)月的賬本已經(jīng)打印了,這個(gè)月做賬發(fā)現(xiàn)把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做成了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月怎么調(diào)整分錄,沒(méi)以前年度損益這個(gè)科目
21年10月將1—9月計(jì)入管理費(fèi)用的工資調(diào)整到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目里,摘要要怎么寫(xiě)
老師,發(fā)現(xiàn)去年應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)的科目計(jì)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,而且沒(méi)有扣除殘值,現(xiàn)在的分錄應(yīng)該怎么調(diào)整,小規(guī)模
22年虛報(bào)的工人工資在稅務(wù)局刪除了,之前的會(huì)計(jì)把工人工資計(jì)入的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工成本,現(xiàn)在要調(diào)整賬目怎么處理,分錄不知道怎么寫(xiě)
老師,我們單位是同一法人的另一個(gè)公司,總公司是一般納稅人,分公司是小規(guī)模納稅人,我們小規(guī)模納稅人的增值稅總公司把我們的收入和總公司的收入?yún)R總一起交稅了,我們我們分公司做賬的時(shí)候賣(mài)出去貨的時(shí)候是不是不用——借:應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅;直接借:應(yīng)收賬款貸庫(kù)存商品就行呀
九月份我們銷(xiāo)售公司使用過(guò)的車(chē) 辦事人員不注意開(kāi)了兩張126000元的二手車(chē)交易發(fā)票,10月份沖紅了其中的一張,我這會(huì)申報(bào)時(shí)有提示,怎么填呢,我填的應(yīng)該是對(duì)的。
公司注冊(cè)的地址(辦公地址)和充電樁安裝位置不一樣,會(huì)不會(huì)涉及違規(guī),經(jīng)營(yíng)地址不符不合規(guī)。
交納投資款的印花稅是印花稅中的那個(gè)項(xiàng)目
老師,你好,昨天公司員工出差,開(kāi)了自己的車(chē),開(kāi)的是公司的抬頭,這個(gè)公司應(yīng)該不能用吧
一般納稅人生產(chǎn)模具時(shí)產(chǎn)生的廢銅料,個(gè)人找一般納稅人收購(gòu),一般納稅人開(kāi)普票給個(gè)人,開(kāi)票的名稱(chēng)是廢銅料、廢銅塊;個(gè)人收到這張稅率為13%的普票,對(duì)個(gè)人有什么影響呢?會(huì)增加他要繳納的個(gè)人所得稅嗎?
老師,電子稅務(wù)系統(tǒng)怎樣完整的導(dǎo)出年度企業(yè)所得稅報(bào)表,我點(diǎn)進(jìn)去,只能一頁(yè)一頁(yè)的導(dǎo)
民辦非企業(yè) 從事的全是盈利活動(dòng) 可以用一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬嗎
如果2025年將25年的柜子全部出口退稅了,但是到26年4月收匯還有部分沒(méi)收回來(lái),請(qǐng)問(wèn)這部分沒(méi)收回來(lái)的款項(xiàng),會(huì)引起什么后果?
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),填寫(xiě)專(zhuān)項(xiàng)扣除時(shí)提示不同配偶信息的婚姻存續(xù)時(shí)間不能有交叉,怎么解決?寫(xiě)的具體一點(diǎn)吧老師


前面是做預(yù)提工資。借:主要業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付工資,后來(lái)發(fā)放,借:主要業(yè)務(wù)成本,貸:其他應(yīng)付款,銀行存款
借應(yīng)付工資貸以前年度損益調(diào)整。
能把前面的憑證沖紅,重新做一遍嗎
那樣也可以,我給你寫(xiě)的是直接更正的。