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老師,2023年有幾個月,把應發(fā)工資科目寫成了主營業(yè)務成本,現(xiàn)在要怎么調整

2024-03-04 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-04 15:04

你好,正確的應該計入哪個科目?

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快賬用戶2286 追問 2024-03-04 15:09

前面是做預提工資。借:主要業(yè)務成本,貸:應付工資,后來發(fā)放,借:主要業(yè)務成本,貸:其他應付款,銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-03-04 15:11

借應付工資貸以前年度損益調整。

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快賬用戶2286 追問 2024-03-04 15:14

能把前面的憑證沖紅,重新做一遍嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-04 15:15

那樣也可以,我給你寫的是直接更正的。

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你好,正確的應該計入哪個科目?
2024-03-04
你好,現(xiàn)在這樣做調整分錄 借:應付職工薪酬 貸:以前年度損益調整——主營業(yè)務成本
2020-11-11
你好,你之前的分錄是怎么做的?借主營業(yè)務收入貸銀行存款做的是這個嗎?
2021-11-24
你好,調整主營業(yè)務成本就可以。
2022-05-26
同學,你好 借:其他業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務收入 借:主營業(yè)務成本 貸:其他業(yè)務成本
2024-03-14
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