你好,是本來由對方負(fù)擔(dān)的個人所得稅,由你單位負(fù)擔(dān)了??
老師,稅務(wù)局的罰沒收入是不是記入營業(yè)外支出—罰款,到了匯算清繳這部分不可以稅前扣除,要做納稅調(diào)整?
老師,我做匯算清繳遇到幾個問題,幫我看下 1、營業(yè)外收入構(gòu)成: 利息收入38500 陪標(biāo)收入5001.70 這兩筆費(fèi)用可以計收入嗎?是否需要詢問繳納增值稅了嗎? 2、營業(yè)外支出有一筆51500的支出,可以稅前扣除嗎? 3、銷售折讓計入財務(wù)費(fèi)用是否合理? 4、財務(wù)費(fèi)用里面計了一筆擔(dān)保費(fèi)36000元,可以扣除嗎
老師我單位收到某一個項目的款項,但是他不是我們的主營,我們是不是可以這樣做,借銀行存款,帶其他業(yè)務(wù)收入-某某項目,發(fā)生支出,借其他業(yè)務(wù)成本-電費(fèi)-某某項目,貸銀行存款。這樣對嗎
建筑工程分公司是一般納稅人,他的勞務(wù)分包給外包公司,那他支付的勞務(wù)費(fèi)可以做營業(yè)成本抵扣所得稅嗎?
老師你好!請問我們是做鋼結(jié)構(gòu)加工的一般納稅人,但是我們也有建筑勞務(wù)資質(zhì),請問我們開出去的建筑工程服務(wù)發(fā)票和勞務(wù)票是做帶主營業(yè)務(wù)收入還是做到其他業(yè)務(wù)收入里面
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負(fù)債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
嗯,單位代扣代繳
你好,既然是代扣代繳,就是? 往來? 科目(應(yīng)交稅費(fèi)—個人所得稅)
勞務(wù)收入,一次性的,不是工資薪金
你好,既然是代扣代繳,就是? 往來? 科目(應(yīng)交稅費(fèi)—個人所得稅) (是針對這個回復(fù),有什么疑問嗎)
老師,一月增值稅有留底,2月結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
你好,一月增值稅留抵金額是多少?2月份的銷項,進(jìn)項又分別是多少? (如果之后是不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合。)