你好,點(diǎn)數(shù)字賬戶去里面查看下有開票頁面沒
個(gè)體戶,打算大部分開電子票,所以我們購稅盤托管在稅局了,就是需要把金稅盤掛在稅局的機(jī)房,我們已經(jīng)在票種核定領(lǐng)了三種發(fā)票,如圖,那如果我們沒有發(fā)票打印機(jī),想開紙質(zhì)的普票和專票的話,是不是去稅局的自助發(fā)票機(jī)就可以自己打印發(fā)票呢?還是要到稅務(wù)大廳辦理?需要帶什么證件和章嗎?
老師 ,請(qǐng)問下, 我們是授權(quán)經(jīng)銷企業(yè), 現(xiàn)在廠家開給我們的都是機(jī)動(dòng)車增值稅專用發(fā)票,我們有租賃業(yè)務(wù),車子要上牌 ,現(xiàn)在自己給自己開機(jī)機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票用于上牌,那種請(qǐng)況算銷售額嗎?每次開出機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票怎么做賬務(wù)處理呢?款項(xiàng)怎么支付?不可能自己付給自己吧
想問一下 我今天作廢了昨天的發(fā)票 然后在電子稅務(wù)局驗(yàn)舊 驗(yàn)舊的時(shí)候作廢發(fā)票一欄沒顯示有作廢發(fā)票 我不懂然后也沒管就直接驗(yàn)舊這個(gè)月一號(hào)到今天的發(fā)票,都說作廢發(fā)票要上傳圖片啊,可我沒上傳作廢發(fā)票的圖片啊 怎么辦 我是剛剛上班 不明白這些 不知道問題大不大 有老師可以解答一下嘛
老師,就是我們公司當(dāng)初領(lǐng)機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票時(shí),稅局多發(fā)了30份的數(shù)量到ukey里面,但實(shí)際這30份是沒有紙質(zhì)發(fā)票的,我想問一下可不可以在電子稅務(wù)局上面繳銷掉這30份發(fā)票,繳銷后需要拿ukey到稅局更新一下嗎?
你好,周五的時(shí)候開了一張電子普票,但是因?yàn)樾畔㈤_錯(cuò)了需要重開,但是也沒有電子普票了,需要在電子稅務(wù)局申請(qǐng)領(lǐng)票,領(lǐng)票前要把電子普票正常填開的和已作廢的做一下驗(yàn)舊才可以申請(qǐng)領(lǐng)新票,我不小心把開錯(cuò)的那一張也驗(yàn)舊了,然后還在開票uk上把這張開錯(cuò)的發(fā)票紅沖了,紅沖過之后才發(fā)現(xiàn)我把這張開錯(cuò)的發(fā)票給驗(yàn)舊了,不知道該怎么辦了!有沒有補(bǔ)救辦法!
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
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