關(guān)鍵是公司做了實(shí)收資本沒(méi)?
我們公司以公司名義投資另外一家公司。工商那邊是作為股東的身份,現(xiàn)在投資了1500萬(wàn)。但是那邊公司一直虧損,現(xiàn)在怎么處理?我們公司當(dāng)時(shí)投資以長(zhǎng)期股權(quán)投資作為會(huì)計(jì)科目,有問(wèn)題嗎?現(xiàn)在長(zhǎng)期股權(quán)投資掛賬1500萬(wàn),怎么辦有風(fēng)險(xiǎn)嗎
我公司投資了A公司30萬(wàn)元(轉(zhuǎn)賬實(shí)繳的),現(xiàn)在我們退股了(退了40萬(wàn))但是工商那邊沒(méi)有備案,工商那邊顯示的投資是0,這樣的話我是不是要用40萬(wàn)來(lái)交稅呀?還是10萬(wàn)?
老師,我想請(qǐng)教一下,就是比如說(shuō)我們公司接受了一個(gè)別的公司的轉(zhuǎn)讓嘛,然后轉(zhuǎn)讓之前這個(gè)公司工商注冊(cè)上面有登記實(shí)繳10萬(wàn)元,在財(cái)務(wù)報(bào)表上面也顯示有10萬(wàn)元的實(shí)收資本,但是公司整體上是虧損了,資產(chǎn)負(fù)債表上面是虧損了十萬(wàn)元,現(xiàn)在公司去轉(zhuǎn)讓給我們了,我看工商登記上面的實(shí)繳變成了零,這樣的話,我這邊要怎么做賬務(wù)處理了。
老師,我們之前有個(gè)公司投資我們占比75,實(shí)收資本到賬了,后面這部分股權(quán)以0元轉(zhuǎn)讓給了別人,工商已經(jīng)走好了,現(xiàn)在那個(gè)投資公司想要走750萬(wàn),是不是當(dāng)時(shí)不能以0元轉(zhuǎn)讓
公司股東持股比例為 51%,認(rèn)繳出資額為 51 萬(wàn),已經(jīng)認(rèn)繳了 40 萬(wàn),,以銀行轉(zhuǎn)賬的形式備注了投資款轉(zhuǎn)到了公司公戶,但是現(xiàn)在的話股東要重新調(diào)整股份要退回這個(gè)投資款,我給他直接備注退回可以嗎 有什么需要注意的地方呢
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)。現(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開(kāi)公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
做了呀,做了30萬(wàn)。
那么按10萬(wàn)做投資收益就是了。是否交所得稅,看是公司分紅的10萬(wàn),還是轉(zhuǎn)股收入10?
轉(zhuǎn)股的,但是工商那邊沒(méi)有顯示我們投資的30萬(wàn),工商顯示的是0,如果我們轉(zhuǎn)工商那邊就代表是40萬(wàn)轉(zhuǎn)的。所以我疑惑的是按多少來(lái)交?
還有兩家賬都是我做的,現(xiàn)在直接蒙圈了。
轉(zhuǎn)股是40萬(wàn)的,那么就按40萬(wàn)交印花稅,10萬(wàn)計(jì)入投資收益申報(bào)所得稅
那么印花稅是我們公司交,還是A公司交?還是兩邊都交?
印花稅稅是轉(zhuǎn)股的雙方交