你好,沒有實現(xiàn)收入的情況下,增值稅的收入是按0申報
你好:請問零申報的企業(yè)有可能是一般納稅人嗎?
老師 請問一般情況下一般納稅人采用哪年版的企業(yè)所得稅年度納稅申報表呢?
老師我們是一家一般納稅人建筑公司,請問什么情況下要申報個稅,什么情況不申報個稅
老師你好,請問什么情況下小規(guī)模納稅人需要變更為一般納稅人?
一般納稅人什么情況下需要增值稅零申報?
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進項稅,這個進項就是,賣出去那臺車對應的所有的的進項稅,不包括,開進來的,其他的專票進項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
如果有進項呢?也是零申報吧
你好,如果有進項,沒有銷項,也是零申報的
有進項沒有銷項。企業(yè)所得稅也是零申報嗎?
你好,有進項沒有銷項,企業(yè)所得稅的收入和成本都是0,利潤總額是負數(shù)
?老師你說的是什么意思呀?
你好,有進項沒有銷項,企業(yè)所得稅的收入和成本都是0,利潤總額是負數(shù) (具體是哪里不明白呢,已經(jīng)說得清楚了)
我是說企業(yè)有進項沒有銷項的情況下,企業(yè)的所得稅申報是零申報還是不是零申報?
你好,有進項沒有銷項的情況下,企業(yè)所得稅的收入和成本是0,利潤總額不是0(因為通常有期間費用,所以利潤總額是負數(shù))
老師,你就不能直接回答是零申報還是不是零申報嗎?為什么答非所問呢?
你好,有進項沒有銷項的情況下,企業(yè)所得稅的收入和成本是0,利潤總額不是0 不是零申報,因為利潤總額是負數(shù),只是收入是0而已
我知道了,謝謝老師,我會給老師五星好評的
祝你學習愉快,工作順利?