你好可以可以這么做的
全年一次獎(jiǎng)金要是并入綜合所得一起交稅,在拿到獎(jiǎng)金申報(bào)是和當(dāng)月工資按工資,薪金申報(bào)么?得做個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí),收入總額就是填在工資薪金這行包括全年一次獎(jiǎng)金的金額么?若是拿到獎(jiǎng)金當(dāng)月單獨(dú)申報(bào)一次性獎(jiǎng)金,這樣匯算清繳還可以和在一起并入綜合所得交稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,我在22年12月份的時(shí)候計(jì)提了全年一次性獎(jiǎng)金,但是申報(bào)的時(shí)候只申報(bào)了一部分,是并入到工資薪金里面申報(bào)的,到23年1月份的時(shí)候又申報(bào)了一部分全年一次性獎(jiǎng)金,也是并入到工資薪金中的,現(xiàn)在我想問(wèn),我是更正申報(bào)還是在個(gè)人所得稅匯算清繳更正 ?個(gè)人匯算清繳表中可以更正全年一次性獎(jiǎng)金嗎?
老師,2023年的員工獎(jiǎng)金在12月計(jì)提了13W的賬務(wù)處理,在1月份發(fā)放11W,2月份發(fā)放2W。 但是現(xiàn)在是在2月份申報(bào)1月份個(gè)稅的時(shí)候做一次性年終獎(jiǎng)申報(bào),那這個(gè)13W的獎(jiǎng)金是不是只能作為24年的,而不是員工做2023年工資個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候可以選擇這筆并入工資計(jì)稅還是單獨(dú)計(jì)稅?
這個(gè)員工的,馬上要做個(gè)稅匯算清繳了,2023年12月的時(shí)候那個(gè)獎(jiǎng)金財(cái)務(wù)報(bào)稅,報(bào)的是全年一次性獎(jiǎng)金收入,那么匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)獎(jiǎng)金這部分還可以合并工資收入計(jì)算個(gè)稅嗎?
有個(gè)員工2023年的年終獎(jiǎng),財(cái)務(wù)申報(bào)工資的時(shí)候是給他按的是全年一次性獎(jiǎng)金收入所得報(bào)的個(gè)稅。反正這部分年終獎(jiǎng)也交過(guò)稅了,假如說(shuō)現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候,年終獎(jiǎng)不并入綜合所得,比較劃算,退的稅比較多,就年終獎(jiǎng)就不管就行了唄?就匯算清繳的時(shí)候收入不選年終獎(jiǎng),反正之前申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)稅了,這個(gè)就算年終獎(jiǎng)的單獨(dú)計(jì)稅,對(duì)吧?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
假如說(shuō)這個(gè)員工的獎(jiǎng)金單獨(dú)計(jì)稅對(duì)他個(gè)人來(lái)說(shuō),交的稅比較少,那匯算清繳的時(shí)候,就不勾選這部分獎(jiǎng)金收入就行了嗎?
可以的,可以這么做的