你好,可以簽訂場地租賃的
老師,我們是武漢的公司,一般納稅人。公司想做加油預(yù)付卡的中間商。我們從供應(yīng)商A公司那以99元的價格購入油卡,再以100元的價格賣給客戶B公司,我們就賺個1元差價。供應(yīng)商A公司和客戶B公司都不是加油站(估計也是中間商之類的)。請問供應(yīng)商A公司怎么給我們開票,我們又怎么給客戶B公司開票呢?是開那種稅收分類編碼的發(fā)票最合適? 因為這種資金交易很快的,我們又該怎么做賬呢?
老師,我們給對方提供技術(shù)服務(wù),服務(wù)暫未完成,但我們相對應(yīng)的上游客戶把發(fā)票開給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術(shù)服務(wù),要提供幾顆樣品,我們還沒提供,因為我們提供的技術(shù)服務(wù)需要找上游客戶給做工藝,所以上游客戶給我開來了發(fā)票,正常如果我們給下游提供完服務(wù)我會把這個費用計入到主營業(yè)務(wù)成本,但現(xiàn)在沒提供完服務(wù)我也沒確認(rèn)收入,那要計入哪里?
老師,我給你講一下我們公司的情況,我們公司主要經(jīng)營小型售賣機,售賣機是我們從廠家拿貨,售賣機里面裝產(chǎn)品,終端客戶二維碼掃碼入微信商戶平臺,微信商戶平臺有基本戶和運營戶,基本戶都是終端客戶掃碼轉(zhuǎn)錢進(jìn)入的賬戶(只收款),運營戶是投資人分潤及涉及到運營付款賬戶(付款賬戶),①我前期收到股東購買的機柜款30萬元(1000臺,300元價格賣給投資者),2年后以150元的價格回收,我應(yīng)該怎么入賬??②售賣機上有二維碼,終端客戶掃碼入微信商戶平臺,我要確認(rèn)收入么??③這種售賣機柜我是作為庫存商品還是作為固定資產(chǎn)??
老師,我們是和酒店合作,把小型售賣柜放酒店房間,里面裝成人用品產(chǎn)品,零售客戶掃碼取貨,這些機柜都是聯(lián)營,有人拿錢投資機柜,我們幫忙運營(補貨、調(diào)整點位等),現(xiàn)在問題是,投資人比如投資了1000臺機柜,26萬元,只要機柜每個月有人掃碼,投資人和酒店就會從中間獲取流水的50%和45%的分成,直接在后臺提現(xiàn),這部分賬務(wù)怎么處理呢?
老師,我們是和酒店合作,把小型售賣柜放酒店房間,里面裝成人用品產(chǎn)品,零售客戶掃碼取貨,這些機柜都是聯(lián)營,有人拿錢投資機柜,我們幫忙運營(補貨、調(diào)整點位等),現(xiàn)在問題是,投資人比如投資了1000臺機柜,26萬元,只要機柜每個月有人掃碼,投資人和酒店就會從中間獲取流水的50%和45%的分成,直接在后臺提現(xiàn),這部分賬務(wù)怎么處理呢?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
或者是中介費的都可以。
我喊人家開的服務(wù)費,可不可以呢??
可以的,可以這么做的。但是這個服務(wù)費碳籠統(tǒng)包含了很多。
這個服務(wù)費太籠統(tǒng),包含了很多。
那應(yīng)該怎么開呢,因為這個是渠道費用,不曉得開什么嘛,
居間服務(wù) 中介費 都可以