你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 等到入庫(kù) 借:原材料 貸:預(yù)付賬款? 這邊要剔除增值稅部分 收到發(fā)票的時(shí)候 借:增值稅 貸:預(yù)付賬款? 增值稅部分

你好 公司5月份購(gòu)買商品已經(jīng)入庫(kù)存了,發(fā)票12月份才補(bǔ)給怎么做賬。 5月份的賬現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)了,也裝訂了。5月份寫的分錄是這樣的 借 庫(kù)存商品 貸銀行存款 發(fā)票到手后怎么做賬呢
老師,我采購(gòu)了一批貨物,支付了貨款 ,沒有收到發(fā)票,我做的分錄, 借:庫(kù)存商品。貸,應(yīng)付賬款, 借應(yīng)付賬,貸銀行貸款 這是1月份的賬,我現(xiàn)在在2月份收到采購(gòu)的發(fā)票,怎么學(xué)分錄啊
6月采購(gòu)商品已經(jīng)付款,貨已入庫(kù),7月才收到發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,12月購(gòu)買商品一批付了48000,1月份才收到發(fā)票, 付款時(shí)分錄是不是 借:預(yù)付賬款48000 貸:銀行存款 1商品到貨入庫(kù)時(shí)怎么寫分錄 收到發(fā)票時(shí)怎么寫分錄呢,還是只用寫一筆
老師,12月購(gòu)買商品一批付了48000,12月收到貨入了庫(kù)存 ,1月份才收到發(fā)票, 是這樣做分錄嗎 12月 付款時(shí) 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 12月收到貨入庫(kù)了 借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品 1月收到發(fā)票時(shí) 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款 這樣嗎
老師臨時(shí)工不足500元,可以用小額零星收據(jù)入賬嗎
國(guó)家電網(wǎng)電費(fèi)怎么能合法扣除啊老師 ,怎么辦呀?沒有辦法取得發(fā)票。 老師一筆銀行流水包含這么多業(yè)務(wù),怎么記賬???是老板原來先墊付的然后堆好多天公戶報(bào)銷這種的 基本上光這種支付憑證
請(qǐng)問已經(jīng)付款的憑證還需要老板補(bǔ)簽字嗎
老師物業(yè)公司巡更系統(tǒng)怎么入賬,5000元是直接費(fèi)用化嗎
老師 出口服務(wù)免增值稅的主要是指哪些服務(wù)呢
老師你好,每個(gè)月以公司的名義給韓紅基金會(huì)捐款一千元,這個(gè)一千元能在稅前扣除嗎
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)高,可以通過多申報(bào)工資和獎(jiǎng)金的方式減少嗎?
老師請(qǐng)問我了,房屋折舊沒計(jì)殘值,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們公司想從對(duì)公賬戶弄出點(diǎn)錢來,我可以這樣操作嗎,公積金我按8000的12%給員工上,一個(gè)月960,實(shí)際公司給員工的公積金福利是8000的8%,一個(gè)月640,每個(gè)月我讓員工給公司轉(zhuǎn)回來320,這樣做有問題嗎,合法嗎
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照實(shí)際發(fā)生的60%和銷售收入的千分之五孰低來交,該如何進(jìn)行稅務(wù)籌劃才能充分利用這個(gè)政策?

