不是你們購進賣給加盟店嗎
我是一家品牌公司,會介紹第三方的裝修公司為加盟商門店進行裝修,錢都是加盟商先發(fā)給我們公司,我們再和合作方結算,我們確定收入是幾個點增值稅呢?裝修公司應該是幾個點的進項?
老師好,我們是餐飲管理行業(yè),員工幫助我們開發(fā)的加盟店帶店一天會有100的補助,加盟店會打200給公司,一半公司收入,一半我們再打給員工。這樣這個進來的200確認收入嗎?還是100確認收入
請問一下老師,就是如果搞那種加盟連鎖的店,我們老板說公司占加盟店的51%股份,公司不參與店鋪的分紅,但是老板想用我們的收銀系統(tǒng),把所有的加盟店的收入都進我們公司的公賬,相當于所有門店的收入都是進入我們總公司的收銀系統(tǒng)的,然后再返85%給店鋪,公司收15%,其中有10%是返給代理商那些的,像這種的話可以這樣做嗎?這樣做的話賬務處理要哪樣做?有什么涉稅風險?要注意哪些事項?收入都進入我們公賬再返給他們需要怎么處理?他們加盟店的成立形式要哪樣才好?
老師:我們公司的加盟店,總公司鋪貨,收入走總公司,總公司在返回利潤給加盟店,因為利潤返還了加盟店,那我們總公司申報的收入就是成本,成本還是成本,是這樣嗎?
老師:我們加盟店,我們進貨,然后賣出的利潤是結給加盟店,我們總公司申報是不是收人和成本都是一樣的
老師,這個稅后付現成本是怎么計算的
跨省報個稅可以在同一個自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個自然人扣繳端
老師,購進商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結轉成本借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎,我手里有一個公司5月做的稅務登記是一般納稅人,公司里有個工人已滿60周歲,他的工資加餐補4800是以現金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實際年利率應該用哪個?
政府財政撥款是記什么科目
審計把多繳的企業(yè)所得稅調到其他流動資產,是貸企業(yè)所得稅費用,借其他流動資產,現在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動資產嗎?
請問下老師,像那種進貨以后馬上賣的,結轉成本的時候,可以直接,借:主營業(yè)務成本,應交稅費——進項稅額,貸:應付賬款嗎?還是必須要庫存商品過渡
個體戶查賬征收,注銷會查賬嗎
老師,您好,我是0基礎,我手里有一個公司5月做的稅務登記是一般納稅人,5月29號收到一張進賬票是13167.22,款已付,5月沒有銷項票,5月做記賬憑證是借:預付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫存商品,應交稅費,貸:應付賬款
微信掃碼加老師開通會員
我們沒有賣貨,是加盟店賣貨,我們就給他們代付貨款,加盟店賣貨的錢進我們對公賬戶,我們就幫他代付貨款,剩余的利潤在返回給加盟店
那你的分錄不對 你要做購進然后賣出去的分錄 因為發(fā)票開給你們了
我還是要做收入嗎?
對的 你們賣給加盟店哦
那我們季度超過了30萬不是要繳增值稅嗎?
你們是小規(guī)模的嗎
如果發(fā)票沒有開給我們,我們就可以掛往來嗎?
我們是小規(guī)模
同學你好 對的 沒開給你們你們就做往來
他們開了發(fā)票給我們,我們就要申報收入嗎?,加盟店就開票給我們了,直營店就沒有開票給我們,加盟店我們做收入,收入我們都結給加盟店了,我們做的收入就是有進貨發(fā)票的這些嗎?
對的 因為發(fā)票開給你們了 不想做就發(fā)票退回去讓他們重新開
就是成本和收入一樣,因為利潤已經給加盟店了
那就發(fā)票退回去重新開哦
我們要到我們這邊代付貨款,所以發(fā)票要開給我們
同學你好 不可以的 可以簽委托付款協議呀
我們簽了委托代付協議,但是還是開票給我們公司了
發(fā)票退回去哦 不能這樣