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Q

老師,供應(yīng)商投資50萬到我們公司做研發(fā),這個(gè)投入和使用過程中應(yīng)該如何做賬

2024-02-29 14:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-29 14:06

同學(xué)你好 是委托研發(fā)嗎

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快賬用戶1333 追問 2024-02-29 14:09

委托研發(fā)應(yīng)該是我們打錢給對方啊,現(xiàn)在是供應(yīng)商打錢給我們專門研發(fā)某個(gè)RD

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齊紅老師 解答 2024-02-29 14:13

這個(gè)不是他們委托你們嗎 研發(fā)成果他們有所有權(quán)嗎

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快賬用戶1333 追問 2024-02-29 14:14

他們委托我們的,對于他們是委托研發(fā),但對于我們呢

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齊紅老師 解答 2024-02-29 14:19

對你們來說是收入哦

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快賬用戶1333 追問 2024-02-29 14:20

是什么收入呢,你把這個(gè)解釋下呢,受托方這邊如何做賬

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齊紅老師 解答 2024-02-29 14:23

你們是做什么的呢 主營業(yè)務(wù)是研發(fā)服務(wù)嗎

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快賬用戶1333 追問 2024-02-29 14:23

做紙盒子的,主營不是做研發(fā)的

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齊紅老師 解答 2024-02-29 14:28

那你就做其他業(yè)務(wù)收入 研發(fā)支出計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶1333 追問 2024-02-29 14:30

比如某個(gè)RD研發(fā)材料領(lǐng)用的話直接計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本嗎?最后這個(gè)RD里面的研發(fā)支出都是計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本是是嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-29 14:34

同學(xué)你好 計(jì)入研發(fā)支出 然后轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶1333 追問 2024-02-29 14:35

還是跟自主研發(fā)的RD一樣做,最后轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)成本,等于這個(gè)RD是不屬于我們公司的,是屬于對方的是吧

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齊紅老師 解答 2024-02-29 14:36

同學(xué)你好 對的 是這樣的

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快賬用戶1333 追問 2024-02-29 14:36

那比如這個(gè)RD對方投錢了我們也投錢了屬于合作研發(fā)嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-29 14:38

同學(xué)你好 是的 如果是這樣就是合作研發(fā)

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快賬用戶1333 追問 2024-02-29 14:38

合作研發(fā)的話這個(gè)怎么做賬,有扣除比例嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-29 14:40

一、研究階段(無形資產(chǎn)準(zhǔn)則規(guī)定:研究階段的支出全部費(fèi)用化) 1相關(guān)費(fèi)用發(fā)生時(shí) 借:研發(fā)支出 — ××項(xiàng)目(材料費(fèi)、人工費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)、利息支出等) 貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款、應(yīng)付職工薪酬、原材料等) 2購置資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) — ××資產(chǎn)(購買不用安裝的設(shè)備) 貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款) 3期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費(fèi)用 — 研究與開發(fā)費(fèi) 貸:研發(fā)支出 — ××項(xiàng)目(材料費(fèi)、人工費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)、利息支出等) 二、開發(fā)階段(符合無形資產(chǎn)確認(rèn)條件的支出應(yīng)資本化即形成資產(chǎn),否則應(yīng)費(fèi)用化) 1相關(guān)費(fèi)用發(fā)生時(shí) 借:研發(fā)支出 — ××項(xiàng)目(材料費(fèi)、人工費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)、利息支出等) 固定資產(chǎn) — ××資產(chǎn)(購買不用安裝的設(shè)備) 貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款、應(yīng)付職工薪酬、原材料等) 2開發(fā)項(xiàng)目完工時(shí) 借:無形資產(chǎn) — ××資產(chǎn)(資本化部分) 管理費(fèi)用 — 研究與開發(fā)費(fèi)(費(fèi)用化部分) 貸:研發(fā)支出 — ××項(xiàng)目(材料費(fèi)、人工費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)、利息支出等)

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快賬用戶1333 追問 2024-02-29 14:41

合作研發(fā)的話對方怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2024-02-29 14:44

同學(xué)你好 他們計(jì)入研發(fā)支出哦

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您好,1000件做暫估入庫 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 待開票后,開多少件發(fā)票對應(yīng)沖多少件的暫估 借:庫存商品(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)數(shù)) 借:庫存商品(發(fā)票不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
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